你好,管理費用-稅金就可以的
老師,我們公司向個人租了間直播間,房租發票需要我們公司自己去稅務局代開發票,產生的相關稅費我們公司承擔,這筆稅費(房東抬頭的個人所得稅等附加稅)入什么費用較好?
老師您好,我想問一下,我們幫員工租房,房租費和房東開發票的稅費都是我們承擔,這個稅費,稅務局可以開我們公司的抬頭嗎?
老師,我們單位可以報銷個人房租費用,但是要讓房東去稅務局代開租賃發票,房東可以直接代開公司抬頭的發票嗎
公司租賃個人房東的房子,個人房東去稅務局代開發票,但是房東發生相關的稅費是公司承擔,取得房東個人抬頭的稅費完稅證明可以入公司賬嗎?
公司租個人的寫字樓辦公,需要去稅務局代開,代開租房發票,需要繳納增值稅、附加稅、房產稅、個人所得稅、印花稅,請問我們作為承租方去開發票,這些稅種的稅都是我們承擔嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們公司沒有這個科目,可以統一掛在辦公費嗎?
可以的,你們可以根據自己的實際情況