你好 只要是真實的就可以的?
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應商取得進項票的方式是通過我方開出去銷項發票的金額,按照設定好的利潤點,計算后從供應商取得進項發票,不會要供應商給我們多開,一般都是需要多少進項發票就要供應商提供多少進項發票給我們,目前我們設定的毛利點是8%,相應的增值稅稅負率只有1%,請問老師我是按設定的增值稅稅負率取進項發票好些還是按毛利點取進項發票好些呢?
老師,您好,請問下我們這邊購入的材料供應商大部分都是開的1%專票,而我們開的是13%的專票, 現在基本上沒有多少進項票進來,每個月需要開100萬左右的銷項出去, 這樣稅負率太高,會不會有什么問題呀?
老師 請問一下我們是建筑業 現在呢我們要開出去部分鋼筋發票 這樣的話我們的進項就是個人代開的(我們自己找人開的,實際沒有真是業務) 個人只能代開普票 我們開出去的是專票 單價是5000元/噸 那個人代開的普票的單價是3800元/噸,我們領導覺得個人代開的這個單價太低了,我就跟他說我們開出去還會產生13%的增值稅,而我們購進的是不含稅的(因為是個人代開普票) 這樣可以嗎?老師
我們現在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行。現在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸的成本,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現在小規模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,謝謝老師 .
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!! 你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!