同學好 你們就直接做 借:應收賬款-京東 貸:收入
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結算時會由他們承擔一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結算到我們的對公賬戶上,已經入賬作為我們的貨款收入了,但因為是京東商城承擔的,是作為他們的費用,需要我們按年度把這部分開發票給他們,我們可以開促銷服務費、推廣服務費等,您看我們是19000元,我開出發票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項稅額,再做開發票的收入和金額,對嗎?
我們公司在自己開發的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點。客戶也只有1個。現在我們收到京東發票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,打個比方我們公司和京東的某個廠家合作,客戶是直接下單打款到京東,假如是1000,貨是由我們供,最后我們扣除稅點開票給京東,開900,然后京東打款給我們,這樣子的要怎么記賬?款的話不是當月回
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務費,在京東下單直接給客戶發貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務費,我們在京東下單付款是5000元,下個月初給京東開6%的推廣費發票,這2000元差額會退回,應該怎么處理。謝謝老師
老師您好我想咨詢下就是我們跟京東合作我們給他開的發票金額大于他們給我們打款的金額,原因是他們扣除京東扣點之后給我們打的款,那這部分的發票怎么記賬呢,算是銷售費用增加嗎
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)
按我們開票的時間記賬是嗎?京東收取我們的服務費不用記嗎
可能剛剛沒有表達清楚,客戶下單是1300,京東收我們9個點的服務費,我們開票1196給他,是這樣子的情況
客戶付給京東多少和你們沒關系了唄,相當于你們賣給京東1196,你們收京東1196就可以了,他們收客戶多少和你們就沒關系了
好的,謝謝老師!像我們去拿貨然后送貨給客戶,這個過程要做記賬嗎?借 庫存商品 貸 銀行存款嗎?還是直接借 主營業務成本 貸 銀行存款呢
基本上是拿了貨就馬上送過去,偶爾會多一點留下
你們拿貨正常做購進,借 庫存商品,貸 銀行存款
然后后面送貨開票了就接著做:借應收賬款-京東 貸主營業務收入 應交增值稅嗎
是的,沒錯,是這樣的。
那我之前記的 借 庫存商品最后要怎么處理
庫存商品最后結轉成本,借 成本 貸 庫存商品