你好,可以的,他幾月份入職的?
請問下,員工是6月份任職的,但是11月份才給她發工資,在個稅系統里面6、7、9、10沒有零申報!請問可以在11月份一次性申報這幾個月的總得工資嗎?扣除的5000會算幾個5000呢?
老師請問一下,現在還能補發前面幾個月的工資嗎?這個人是7月份才加入到個稅系統里面的,如果可以補發的話,個稅系統怎么操作呢?
個稅之前一直沒什么申報,這個月把前面10多個月的工資付了,我可以在個稅系統里面添加這個人把入職日期寫到1月份,下個月一起申報嗎?
老師好,個稅系統里面人員信息采集,員工實際工資從23年1月發的,但是之前沒申報個稅,系統任職受雇從業日期填的23年7月,我現在如果改到1月份的話有沒有什么影響
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝
她是7月份入職的,但是我們想補發前面幾個月的,這樣是可以的嗎
你好,那你們得修改入職時間,你們有給他交社保嗎?
沒有購買社保,她是退休人員,而且我們想的是能不能全年的工資一次性發給他,就是6萬元,會交個稅嗎
如果你在這個月一次發給6萬的話,需要交個稅的匯算清繳,可以申請退回。
我們想的是一個月發5000,就不用繳個稅,全年就是6萬元,然后年底一次性發,這樣可以嗎?可是我是從7月才開始她的個稅申報,這樣又怎么操作呢
那你修改下入職時間合同,重新修改一下,從一月份開始。
我們公司是從2月開始成立的,那我改了入職時間之后,個稅申報需要補申報嗎?還是怎么樣呢?
需要的,按月零申報,之前沒有發工資。
哦哦,那其實我之后可以每月按5000元申報,但是不實際發放,等到年底一次性發放,也是可以的是吧?還是說每月就零申報,然后年底補發之前的,就不會交個稅,是吧?
不可以的,沒有發工資零申報發工資的,次月申報個稅就可以了。
那意思是2-6月零申報,我8月可以補發2-6月的每月的5000元,共計2萬塊,會繳個稅嗎?
好不需要交個稅的,不用交。
哦哦 好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,再請問一下,怎么補申報之前2-6月的個稅呢
你好,自然軟件的稅務局選擇所屬期,然后找下面的綜合所得申報,然后找左邊的報表報送右邊的更正申報,如果這個人之前沒有增員的話,需要去稅務局。