同學(xué)你好,按發(fā)票上的稅額交稅;在三方協(xié)議代繳;
個(gè)體工商戶,自己去稅務(wù)局領(lǐng)了專票,自己開專票,那稅費(fèi)要怎么交?去稅務(wù)局還是直接三方協(xié)議代繳了?
老師,我想問下個(gè)體工商戶去稅務(wù)局代開的專票,開錯(cuò)了,已去稅務(wù)局作廢了,那么交的稅款是自己退還是需要自己申請(qǐng)呢?
個(gè)體戶自己開了專票,是直接去稅務(wù)局交稅還是自己在網(wǎng)上申報(bào)
老師,收到客戶自己去稅務(wù)局代開的勞務(wù)票5萬,他自己已經(jīng)交了個(gè)人所得稅,我方就直接支付了他5萬,我公司還需要代扣代繳客戶的個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局網(wǎng)簽三方協(xié)議后就可以直接去稅務(wù)局領(lǐng)發(fā)票和稅盤了嗎
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入,稅額就可以,只是在申報(bào)的時(shí)候把差額后的稅費(fèi)算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業(yè)成本表的23行罰沒支付,還需要填A(yù)105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報(bào)表增值稅差額,不管是計(jì)入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額抵減嗎計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點(diǎn)不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業(yè),上月申報(bào)的有一個(gè)報(bào)關(guān)單發(fā)生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個(gè)月還是下個(gè)月,那發(fā)票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報(bào)關(guān)了再?zèng)_紅再開呢?
工商年報(bào)社保信息中,本期實(shí)際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補(bǔ)交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應(yīng)商每個(gè)月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個(gè)模塊能查原材料明細(xì)賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個(gè)表填對(duì)著沒!工資2025年5月31號(hào)前全部發(fā)完了。
開了之后,當(dāng)時(shí)就能交稅了嗎?
同學(xué)你好,是在申報(bào)期交稅,不是開票當(dāng)時(shí)交稅;