您好 賠款在實(shí)際發(fā)生時(shí),可以稅前扣除,扣除會(huì)少交稅,所以借應(yīng)交稅費(fèi)
老師,教材例17-4考慮了當(dāng)期所得稅的調(diào)整,為什么例17-5不考慮當(dāng)期所得稅的調(diào)整,補(bǔ)提的壞賬準(zhǔn)備不是也影響了利潤(rùn),同時(shí)也會(huì)影響當(dāng)期所得稅
老師,計(jì)算分析題的第三問(wèn)應(yīng)交所得稅答案是不是錯(cuò)了?如果正確的話為什么綜合題的第三小問(wèn)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交所得稅不考慮遞延的影響?
為何這個(gè)第二題的調(diào)整不是將之前確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債而產(chǎn)生遞延資產(chǎn)200沖回,卻是針對(duì)當(dāng)期調(diào)整的100而沖遞延資產(chǎn)?另外為何不涉及應(yīng)交所得稅調(diào)整?
老師,這道例題17-4,答案的第(3)個(gè),調(diào)整應(yīng)交所得稅。為什么是做確認(rèn)當(dāng)期所得稅相反的分錄?為什么是沖銷多上的稅?之前預(yù)計(jì)的,不是不影響利潤(rùn)和所得稅的么?
請(qǐng)問(wèn)老師,在補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的時(shí)候,為什么只考慮遞延所得稅,不考慮對(duì)當(dāng)期所得稅的影響?就是圖中第三步是我自己做的,答案沒(méi)有第三步,為什么不考慮第三步呢?我的理解是補(bǔ)提后使得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額調(diào)增300,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅應(yīng)該增加75.
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。老板說(shuō)是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會(huì)催收這些門店商家給我們打款,老板說(shuō)這個(gè)打款后期是會(huì)退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤(rùn)就是算代銷手續(xù)費(fèi)。問(wèn)題是有時(shí)候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會(huì)退回去,有的做預(yù)收款。而且老板的媽媽說(shuō)就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒(méi)關(guān)系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費(fèi)。我就不知道為什么說(shuō)法不一樣。因?yàn)槭谴N還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結(jié)轉(zhuǎn)成本又不是我們公司的東西了,到時(shí)候久了庫(kù)存會(huì)對(duì)不上,我害怕出問(wèn)題。
公司沒(méi)有出納,所以平時(shí)日常開支都是法人個(gè)人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬(wàn),不知道這個(gè)其他應(yīng)付款法人墊付的資金有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?公賬有錢需要及時(shí)償還嗎?
商品小樣入了庫(kù)存商品,現(xiàn)在當(dāng)做試用裝拿去贈(zèng)送給客戶,怎么做賬?
財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,納稅調(diào)整明細(xì)表這張表是不是報(bào)需要填寫,沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1至12月份的有利潤(rùn),為什么年報(bào)上虧損了呢,
老師,對(duì)方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個(gè)帳我實(shí)在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點(diǎn)一下,公司現(xiàn)在的情況是有一個(gè)股東要退股撤資,現(xiàn)在在清算費(fèi)用,公司業(yè)務(wù)層面的帳是清晰的,我現(xiàn)在有兩個(gè)方面不知道如何算,一個(gè)是現(xiàn)在辦公室的裝修費(fèi)用,還有一個(gè)是公司的辦公家具這些,關(guān)于裝修費(fèi)用,之前是說(shuō)一起承擔(dān),(兩家公司,另一個(gè)股東自己還有一家公司)一人一半,現(xiàn)在我們搬離這個(gè)辦公室,所以他說(shuō)這個(gè)裝修費(fèi)用就全部他們公司承擔(dān),目前這些費(fèi)用我們公司已經(jīng)支付了,我找他們報(bào)銷,他們說(shuō)直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應(yīng)如何算費(fèi)用呢?是誰(shuí)用就補(bǔ)貼相應(yīng)比例的錢給另外股東嗎?
老師,個(gè)稅上以前的人員信息都沒(méi)了,增減員都不見(jiàn)了,有什么辦法能恢復(fù)嗎?
您好老師,我們公司生產(chǎn)出口商品,也做內(nèi)銷,出口商品的成本發(fā)票進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅需要轉(zhuǎn)出嗎
加工廠怎么建財(cái)務(wù)體系
老師,那為什么是沖銷多上的稅?之前只是預(yù)計(jì),不是沒(méi)扣除么,現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生了,才對(duì)所得稅有影響么?
您好 是的,以前沒(méi)扣,實(shí)力發(fā)生才扣,扣掉會(huì)使所得稅減少。
老師,您看下,我自己用黑筆寫的那句話,對(duì)不對(duì)?“沖銷多上的稅?”
對(duì)的,沖銷多上的稅
老師,為什么是沖銷多上的稅?
現(xiàn)在扣除一項(xiàng)費(fèi)用,所得稅會(huì)變少呀,那說(shuō)明沒(méi)扣除時(shí)多交稅了。