之前的分錄不變,金額是負數,然后重新做。
請教一個問題 檸檬云財務軟件上 我現在有固定資產清理 但是當月減少的固定資產當月也要計提折舊 但是軟件上計提折舊后 處置固定資產就會到下一個月了 我現在應該怎么做才能在當月把折舊計提后處置固定資產呢?
老師好,如果我把固定資產的計提折舊的會計分錄弄反了,現在怎么處理呢?
老師 固定資產計提折舊的年限弄錯了 應該折舊10年,我按4年計提了 該怎么處理?
#提問# 請問固定資產折舊已提折舊可以改嗎,公司原會計將50多萬的生產線15個月就折舊完了,現在固定資產還剩381,我能把原來提的折舊更改嗎,怎么做分錄處理呢?
老師,您好,固定資產 93 萬,累計折舊 89 萬,現在賣了 20 萬,分錄怎么處理呢
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
老師,分錄不變,金額我自己寫錯負數?固定資產模塊需要調整嗎?
固定資產的捻需要調整,如果你們是固定資產卡片的話,你需要修改,里面設置的科目不對。
我是4月新增的固定資產,做7月份記賬憑證的時候發現錯了
你需要反結賬修改。
就是卡片呢 對,但是現在怎么修改卡片呢?
卡片你截圖你的那個折舊部門應該是選選擇錯了,應該是車間制造費用,或者是管理費用。
老師您看下這個
科目那里,你把累計折舊改成管理費用。
老師,修改了還是這樣的分錄
你好,你在截圖,這個是不是沒有變更過來?
老師,這個我變更過來了,但是分錄還是不對
累計折舊科目,固定資產后面的那個修改一下。
老師,那改成什么呢
你好 也改成管理費用。
老師,部門我們就是綜合部,是這樣嗎
綜合部門是管理費用的,可以的。
不對呢老師,調整了之后是這樣的
老師,調整了之后是這樣的 ,您看下
問下你軟件售后吧。