你好,是的,是可以的。
老師,我想問下。我算成本的方法對不對,比如這個月領用主要材料,借:生產成本-10月份 貸:原材料 然后本月發生的制造費用 借:制造費用-勞保 貸:周轉材料-勞保 借:制造費用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費用-電費 貸:其他應付款-某某 結轉 制造費用:借:生產成本-10月份 貸:制造費用-所有科目 結轉本本月銷售成本 借:主營業務成本-10月份 貸:生產成本-工資 生產成本-10月份 老師幫我看下對不對
老師好,我在5月份原材料入賬時入的原材料錯誤,少入了,進項稅正確,7月發現錯誤在做補原材料的科目可以嗎?原來入賬時是 借:原材料10265.48 應交稅費應交進項稅13345.13 貸:應付賬款23610.61 我又做的憑證是把少入的原材料再補上可以嗎? 實際材料是102654.86元差了一個小數點,我用102654.86–已入賬的10265.48=92389.39 補憑證是 借:原材料92389.39 貸:應付賬款92389.39 因為進項稅當時入賬的時候是正確的, 請老師指導一下
老師,五月份有筆業務是購進原材料對方給補貼,借原材料貸應收賬款,當時忘了把這原材料進成本核算了,本月可以進制造費用?
老師五月份的分錄購進原材料對方給補貼借原材料紅字,貸應收賬款,當時忘了核算成本了,導致月底有貸方原材料余額,這個月應該怎樣調整?
老師,購進原材料有補貼,借原材料619.4紅字,貸應收賬款籃子,月末出現原材料貸方余額,想把余額轉制造費用怎樣做結轉分錄
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?