你好,外購的產品送給客戶,你可以做視同銷售,進項可以抵扣 贈送出去的做銷項。
老師,外購的商品作為客情送給客戶的賬務處理怎么做?外購商品進項稅額要轉出嗎?
老師,商貿企業外購產品送給客戶要做進項稅轉出 的,那客戶買產品送一個小產品也要做進項稅轉出嗎
外購產品,賣給客戶買A送B,AB是同類型產品,只是送的B產品型號跟A不一樣,我要怎么開票?AB產品開同一張票上,開B產品100%商業折扣金額嗎?進項稅那些需要轉出之類的嗎?跟那些直接送客戶產品是不是不一樣
老師 您好,送給客戶幾個產品,要做進項稅額轉出,分錄怎么做呢?
你好老師,外購的商品拿去贈送給客戶,做銷售費用怎么做賬,進項稅要轉出嗎
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
你的意思,外購產品送客戶做借銷售費用貸庫存和銷項稅嗎
你好 對的 是這么做的
那要是客戶買一個大的送一個小的發票怎么開?分錄咋做啊
開一個大的產品 開一個小的產品 然后小的產品下面開一個折扣。
比如大的10000小的200我發票上開大的10000小的200元,然后在小的下面開個折扣200元嗎
你好 對的 是這么做的
實際上發票最后的金額就是那個10000的對吧,那我申報表也是按10000申報增值稅對吧
你好,贈送的需要視同銷售,你這個不是折扣。 未開具發票一欄,填寫你這個小產品的市場價格的銷售額。
意思就是增值稅申報表要填未開具發票一欄200元嗎?那這樣填不是代表是收入嗎,我小產品進來200出去200怎么算是收入呢
你好 視同銷售 借銷售費用 貸庫存商品,這個是成本價格 應交稅費,這個是市場價格*稅率
就是我200進來的200視同銷售要交銷項稅對吧
你好,對的,需要視同銷售。
那所得稅申報呢
所得稅預繳按利潤表填寫 匯算清繳視同銷售
老師,如果上面的開發票按分攤開,就是把收到的錢按分攤比例開贈品上去呢
不管怎么開發票 贈送的做視同銷售
兩種開票方法會計處理一樣是吧,哪種開票方法比較好理解呢
是的,贈品開不開發票都可以 如果你在糾結開發票的問題,你可以直接不用給他開發票。