你好 ;? ?開贈(zèng)送發(fā)票 。第一行開A 。第二行開B? 。 第三行開贈(zèng)送B的負(fù)數(shù)金額? ;??
外購(gòu)產(chǎn)品,賣給客戶買A送B,AB是同類型產(chǎn)品,只是送的B產(chǎn)品型號(hào)跟A不一樣,我要怎么開票?AB產(chǎn)品開同一張票上,開B產(chǎn)品100%商業(yè)折扣金額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅那些需要轉(zhuǎn)出之類的嗎?跟那些直接送客戶產(chǎn)品是不是不一樣
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購(gòu)買乙產(chǎn)品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的,但乙產(chǎn)品是我司自己購(gòu)買的物料,只需要68元一公斤,相對(duì)售價(jià)也會(huì)便宜,現(xiàn)在的問(wèn)題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價(jià)開票給B公司,因?yàn)椋珹公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現(xiàn)在想讓A公司開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái),但是他們不愿意,想問(wèn)下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商?
老師,有人送老板的A書籍500本,老板把書送給公司來(lái)出售,那老板送給公司A商品500本書,公司本身有B商品500本,對(duì)外賣580元/本,跟客戶簽的合同寫上A+B按套走,價(jià)格299元/套,那A商品是否需要入庫(kù)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么定價(jià)?A是帶有刊號(hào)的,B商品是個(gè)調(diào)研報(bào)告沒(méi)有刊號(hào),直接結(jié)轉(zhuǎn)B商品成本是不是就可以了?客戶要求簽合同必須體現(xiàn)A商品,給客戶開的發(fā)票按套走還是按本走?如何簽合同比較好入賬?有什么解決辦法嗎?
老師: 問(wèn)題1: 1. 從廠家進(jìn)貨A 、 B兩種商品,發(fā)票廠家開了A、B兩種產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票。 賣給客戶只賣商品A 商品B是送的。 我作為本公司的會(huì)計(jì), 這種情況該怎么處理? 發(fā)票開給D醫(yī)院的時(shí)候我該怎么開? 問(wèn)題2: 2.從廠家進(jìn)貨一批產(chǎn)品,錢已經(jīng)付給廠家,廠家也已經(jīng)開了增值稅專用發(fā)票,若干年貨,這批產(chǎn)品到期,已經(jīng)不能對(duì)外銷售,作為會(huì)計(jì),我該怎么處理。 進(jìn)貨: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。那現(xiàn)在我要銷掉這些庫(kù)存商品。 是用營(yíng)業(yè)外支出銷嗎 ? 那進(jìn)項(xiàng)稅我該怎么銷?
你好老師,有個(gè)問(wèn)題是這樣,A和B公司法人是同一個(gè)人,B公司經(jīng)營(yíng)不好要注銷掉,B公司的個(gè)別客戶偶爾還在B公司買產(chǎn)品需要開票,B公司沒(méi)進(jìn)項(xiàng)開不了,現(xiàn)在問(wèn)題是能不能用A公司過(guò)賬開票,把B公司產(chǎn)品賣給A公司,B公司不給A公司開票,這樣行得通嗎 ,A公司沒(méi)有這個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)可以開票出去嗎
@董孝彬 好的好的,問(wèn)答區(qū)@董孝彬,剛才問(wèn)題繼續(xù)就行, 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
是不是就跟直接送產(chǎn)品不一樣了,直接送產(chǎn)品應(yīng)該是視同銷售吧
?你好視同銷售處理。? 所以也不存在轉(zhuǎn)出的??