同學(xué),你好,稅務(wù)稽查時,會結(jié)合購銷合同、發(fā)票、銀行對賬單和賬簿及憑證
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
公司財務(wù)收到公戶的收入款,做成借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款;同時把錢按往來款支給個人,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款.賬面上不設(shè)置明細(xì)科目,應(yīng)收應(yīng)付余額幾乎為0. 我想請問,這樣處理,稅務(wù)從何查起?
老師,請問我公司一項工程承包給包工頭做,包工頭先打款到公司賬上,再從公司賬上打出去付貨款,我的賬務(wù)處理是這樣的,1.借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,2.借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這樣操作的話,其他應(yīng)收款在貸方的余額越來越多,我該怎么做?
老師您好! 我想咨詢一下三方金融的賬務(wù)處理 廠家--金融公司--經(jīng)銷商 涉及金融貼息(包含剩余貼息及未貼息) 一個是利潤 一個是費用 涉及貸款手續(xù)費 貸款利息費等 一、購車時 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進) 貸:預(yù)付賬款--廠家 二、銷售商品時 借:銀行存款--首付款 借:應(yīng)收賬款--客戶貸款 借:財務(wù)費用--金融貼息 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷) 三、收到客戶貸款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款 四:支付贖證款時 借:應(yīng)付票據(jù)--金融公司 借:財務(wù)費用--利息費 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款(對沖時) 五、沖銷車款時 借:預(yù)付賬款--廠家 貸:應(yīng)付票據(jù)--金融公司
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發(fā)放12月份工資,發(fā)現(xiàn)少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調(diào)整表格,賬載金額,應(yīng)付金額,稅收金額,各填多少,需要調(diào)整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據(jù)注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務(wù)局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應(yīng)實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當(dāng)于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導(dǎo)致進項大于銷項,公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進項發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進項,這會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險?
老師,現(xiàn)金流量表里,最后一行增加額,等于資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔(dān)任多個公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
財務(wù)說應(yīng)收應(yīng)付沒有數(shù)據(jù) 稅務(wù)就不查,是這樣嗎
同學(xué),你好,不是這樣的,雖然沒有余額但是有明細(xì)
會計說 不做二級科目 就不會有明細(xì)賬
同學(xué),你好,那是錯誤的,稅務(wù)局會認(rèn)為你們賬目不清楚,限期改正的。