如果是季報(bào)這個(gè)月就不需要報(bào)。
您好,我是小規(guī)模企業(yè),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),提示需要財(cái)務(wù)信息備案,我備案時(shí)把資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表選擇月報(bào)了。然后也將財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行月報(bào)了。在電子稅務(wù)局上如何將已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表作廢并將財(cái)務(wù)備案信息改成季報(bào)的。謝謝
老師,有個(gè)未申報(bào)的信息要不要管它了?我已經(jīng)備案是季報(bào),之前會(huì)計(jì)也申報(bào)過(guò)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了
老師,小規(guī)模納稅人核的是按季度申報(bào)報(bào)表(在電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案查詢(xún)里看的)就得按核的每季度申報(bào)季度所得稅之前都要上傳財(cái)報(bào)嗎
老師,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里,財(cái)務(wù)制度備案在哪里?我之前一二季度財(cái)務(wù)報(bào)表只填了資產(chǎn)負(fù)債表也申報(bào)成功了,但是現(xiàn)在三季度我未申報(bào),我只填資產(chǎn)負(fù)債表系統(tǒng)申報(bào)不讓報(bào)了,我現(xiàn)在是不是需要重新備案?
新成立的小規(guī)模在稅務(wù)做了稅種認(rèn)定這個(gè)月季度申報(bào)掃描項(xiàng)目顯示財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案不通過(guò)我是不是要點(diǎn)擊后面的辦理后面申報(bào)表單才會(huì)出現(xiàn)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
一看到未申報(bào)就有點(diǎn)緊張
看清楚按季度申報(bào)就不用管