你好 如果你需要調整的 借 營業外收入 貸 管理費用
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費2000,當時付是現金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業外收入 2000,現在想把這筆憑證調整下,這個2000做到管理費用中去,那我這6月這筆憑證現在該怎么來做?謝謝!
老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費30萬 當時只有個付款單 我做的賬是借其他應付款 貸銀行存款 然后現在一直沒報賬 沒收到發票 現在領導讓按月分攤 這個我應該怎么做呢 包括后續收到發票了
我們公司6月份產生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,發票要分6次開回來,這么操作對嗎?
老師,上月我進12000元的商品,我計入主營業務成本12000元,收入貨款這個月收到的,又退回2個商品2000元,我這個月重新調憑證,上月是 借主營業務成本12000 貸銀行存款12000 這個月調 借庫存商品12000 借主營業務成本—12000 這個月我把發貨的成本又出了一遍10000元,對應10000元的收入做的憑證,退回2個是2000元,現在相當于主營業務成本里面多出了24000元,我上面調那個憑證不對,該怎么調
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,那你看我這樣做對不 我7月先補做憑證 付款 借 管理費用 2000 貸 現金 2000 然后調整6月憑證 借 營業外收入 2000 貸 管理費用 2000
你好,那樣也是可以的??
謝謝老師!
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ??