可以按工資薪金所得申報(bào)
老師我是6月7日來現(xiàn)在這個(gè)公司上班,我的工資定的是3000每個(gè)月,周末雙休,我6月份7號來的,除了周末上班時(shí)間15天,他們給我算得工資才1500元,我覺得沒有算對啊,周末不應(yīng)該是帶薪的嗎?我15天班加6天周末不是應(yīng)該算我21天,要發(fā)的2100元才對,還是我理解錯(cuò)了,老師我們上個(gè)月工資應(yīng)該是多少,要怎么計(jì)算
老師您好,我們公司有簽實(shí)習(xí)生,他們都人事關(guān)系還在學(xué)校,來我們公司實(shí)習(xí),我們是按工資薪金所得給他申報(bào)的,沒有交社保,他們要不要給我們開什么證明給我們
老師你好,我們的實(shí)習(xí)生是每周固定時(shí)間來上2天班,不是每天來上班,我們簽的是實(shí)習(xí)合同,這樣我們可以按工資薪金所得申報(bào)吧?
老師您好,我們公司有實(shí)習(xí)生,是每天來公司上班的,人事關(guān)系還不能來我們公司,我們給他們交不了社保,我們是要給他們簽什么合同?
老師您好,我們公司有一個(gè)員工上個(gè)月我是按工資薪金所得來申報(bào)的因?yàn)槭菍?shí)習(xí)生,也沒有交社保,那這個(gè)月我不按薪金所得來申報(bào)了,我要按勞務(wù)所得來申報(bào),我是不是直接稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候改過來了就好了?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎