你好,可以的,這個工資是什么時間發(fā)的?需要補(bǔ)申報個稅。
老師.你好.能麻煩你一下.我們有個員工要核算2019年的個稅..說我們財務(wù)這邊把工資輸入錯誤了.我們換了一臺電腦.現(xiàn)在看不見他的收入申報了..2019年的納稅申報是怎么算的
老師你好,麻煩問一下我們公司現(xiàn)在在做高新科技申報,說我們2019年工資做的太少了,讓我現(xiàn)在去稅務(wù)局補(bǔ)幾個人的工資,可以這樣操作嗎?
你好,老師,我們公司接手別人一家公司,他們?nèi)ツ暌荒甓紱]申報,我們要補(bǔ)申報,要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商局要我們做一個今年10月份的資產(chǎn)負(fù)債表,這個要怎么做啊,這個公司去年在稅務(wù)局代開了8000元的發(fā)票
老師你好!我們是建造企業(yè)?,F(xiàn)在稅局檢查公司2019年至2021年少繳納了印花稅,但印花稅在2018年按合同貼花了,但一個工程是做幾年的。所以在往后的年度完成了漏報,現(xiàn)在要我們寫份說明,該怎寫。麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝老師。
老師,你好,我們公司掛靠了一個建筑公司,現(xiàn)在掛靠公司給我們撥了30%的勞務(wù)費(fèi),我們在項(xiàng)目下支付工資,麻煩問下這樣是我們申報個稅還是掛靠公司申報
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險吧
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么