八月份的時候就不需要再填了。
固定資產一次性扣除政策在7月申報期時用了,填了優惠表,8月申報期可以不填那個表了嗎
老師,請問不采用固定資產500萬元以下一次性扣除優惠,是不是季度企業所得稅申報時就不用填那個固定資產申報表了?
去年購入的固定資產,去年申報所得稅的時候填報了一次性扣除申報表。賬上是每月折舊的,那么今年再申報所得稅的時候還要填寫一次性扣除申報表嗎?
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產加速折舊(扣除)優惠表中固定資產一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產一次性扣除,那固定資產加速折舊(扣除)優惠明細表中固定資產一次性扣除表格中就不用填任何數字了,對嗎?還是需要把上季度的數字填進去啊?另外在居民企業所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產加速折舊(扣除)優惠表中固定資產一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產一次性扣除,那固定資產加速折舊(扣除)優惠明細表中固定資產一次性扣除表格中就不用填任何數字了,對嗎?還是需要把上季度的數字填進去啊?另外在居民企業所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
上月的銀行余額調節表平衡了,那么下月的銀行余額調節表中期初余額是用上月平衡后的余額嗎
老師,收到現代服務推廣費發票,入到什么科目
老師,餐費和餐飲服務費的區別
這個公司是房地產開發行業 公司股東給公司注資9億,在資本公積項目里面,后面用這9億買土地,搞房地產開發,現在房子建了一半,公司的審計報告資本公積項目是零,但存貨有十幾億, 對方說這十幾億的存貨,其中9億就是當時資本公積的錢拿去買地,現在開發一半,在報表里體現就是存貨 請問這是合理的嗎
這個提交的時候提示這個?是什么原因?
1.出口貿易直接出口開普票免稅,開專票交稅,不退稅嗎? 2.如果從第三方出口,開普票免稅嗎?開專票交稅吧,也不退稅?
老師好,請問商貿公司支付的冷藏庫租賃費記入什么科目,管理費用還是銷售費用
掛應付賬款的專票進項稅能在支付前認證抵扣嗎,有稅收風險嗎
資產負債表的期末對不上,跟賬上的余額都能對上,那是哪里的問題
產地在黑龍江,售賣在浙江,這種可以免增值稅嗎
那8月份的時候還享受嗎 可以不享受了嗎 因為8月是虧損
你七月份的時候已經享受了。
是 7月是盈利 就填了那張表 8月虧損 可以不享受了嗎 因為后面不是還得調回來嗎
你填的那張表就表示你已經享受了。
噢 那是幾月到幾月之間享受呢 后面可能都是虧損
就是您填表的時候就已經享受了表示。
什么期間享受的呢 您能再講清楚些嗎
就是您加速折舊,填表兒以后到年末的話可以抵的。
就是報二季度稅時已經抵了 報三季度稅時可以選擇不抵嗎 還是接著抵?
三季度的時候肯定是接著抵,只是是虧損的不用抵
那是不是就浪費了呢 一直低到今年12月份嗎
會形成你的虧損,也可以在以后年度彌補。
哦 那什么時候調回來呢
不調回來就是在你的可彌補虧損里邊兒體現。