您好,借勞務成本,貸應付職工薪酬,都計入勞務成本。不可以享受
甲化妝品公司(以下簡稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人,2019年10月發生下列業務:(1)委托乙公司(增值稅-般納稅人)加工高檔化妝品香水精5噸,甲公司提供的自產原材料不含稅價格為40萬元,乙公司收取不含稅加工費8萬元并開具增值稅專用發票。乙公司沒有同類高檔香水精的銷售價格。 (2)領用委托乙公司加工收回的香水精3噸,用于生產高檔化妝品,生產的高檔化妝品于當月銷售80%,取得含稅收入500萬元。 己知:高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。 要求:根據上述資料,分析回答下列小題,將正確答案(大寫)填在括號里。 (本題10分,單位萬元,小數點保持兩位) (1)下列關于委托加工應稅消費品的表述中不正確的有()(2分) A.委托加工應稅消費品由乙公司代扣代繳消費稅 B.委托加工應稅消費品由甲公司收回后自行繳納消費稅C.委托加工應稅消費品不需繳納消費稅 D.委托加工應稅消費品一律按受托方同類產品售價計算繳納消費稅 (2)乙公司受托加工香水精的組成計稅價格是( )(2分) A.組成計稅價格= (40+8)一(1-15%) =56.47萬元B.組成計稅價格= (40+8) + (1+17%) =41.03萬元C.組成計稅價格=40+8=48萬元 D.組成計稅價格=40+ (1-15%) =34.78萬元(3)乙公司受托加工香水精應代收代繳的消費稅是()(2分)
本公司是受托方按照委托方的要求開發軟件程序,那我們公司作為受托方產生的員工工資分錄怎么寫?員工報銷的差旅費,交通費分錄怎么寫?匯算清繳的時候可否享受研發加計扣除?
老師你好,我想問個問題就是我們是開發軟件的公司,對方委托我們開發軟件,對外報價為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應該是:借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費 成本就是借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬這個分錄是對的嗎? 后期又發現這個軟件輕微改動后,就可以對外當作產品銷售,但最開始沒有計入研發費用就沒有無形資產就形成不了產品對外銷售, 我的這個想法是對的嗎,這樣又怎么處理
我們公司是計算機技術運營公司,現在一部分業務是接收委托方開發他們需要的軟件應用等,那我們在研發這個產品時發生的研發費用可以加計扣除嗎?分錄該怎么做?
甲公司(一般納稅人)存貨采用計劃成本核算,2017年2月份發生如下事項:(1)期初結存原材料計劃成本為25萬元,材料成本差異借方余額為3萬元,存貨跌價準備貸方余額為3萬元。(2)2日,購入原材料一批,實際支付價款為50萬元,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為8.5萬元;采購過程中發生運雜費0.3萬元,保險費1萬元,入庫前挑選整理費0.2萬元。該批材料的計劃成本為58萬元。(3)10日,生產領用該原材料一批,領用材料計劃成本30萬元。管理部?領用原材料一批,領用材料計劃成本5萬元。(4)15日,收回之前委托A公司加工的半成品一批,委托加工時發出半成品的實際成本為15萬元,加工過程中支付加工費2萬元,裝卸費0.8萬元,受托方代收代繳消費稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準備繼續加工生產,該批半成品的計劃成本為20萬元。(5)月末,甲公司結存原材料的市場價格為42萬元。求問這題分錄要怎么寫,謝謝
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
嗯?報銷的費用也入成本?
您好,是的,與收入直接相關支出,計入成本
那之前都做到費用了,需要調賬嗎
您好,員工報銷的費用是否與受托開發軟件相關?
有關的,那需要調賬嗎
您好,那是需要調整的