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Q

你好,我想問一下,兩家公司合并,發現有固定資產是沒有實物的,也沒有折舊,現在需要把沒有實物的固定資產處理掉,要怎么處理?

2021-08-12 20:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-12 20:07

同學你好 很高興為你解答 按照盤虧處理 借 盈余公積 未分配利潤 貸 待處理財產損益

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 20:08

金額還挺大的。不涉及到交稅嗎?

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 20:09

需不需要去稅局備案什么的?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 22:57

不需要備案 但是屬于專項損失 扣除之前需要稅務局審核一下

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 23:01

審核需要提交資料嗎?還是說年度清算匯繳的時候再去審核?

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 23:21

那會計分錄是不是按照固定資產盤虧去做, 借:待處理財產損溢 累計折舊 貸:固定資產 報經批準后: 借:營業外支出 /未分配利潤 貸:待處理財產損溢

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齊紅老師 解答 2021-08-12 23:39

是按照固定資產盤虧去做, 借:待處理財產損溢?? 累計折舊? 貸:固定資產 報經批準后: 借:營業外支出 /未分配利潤? 貸:待處理財產損溢 年度匯算之前溝通

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快賬用戶2835 追問 2021-08-12 23:48

那這分錄是合并之前要做的分錄還是合并之后再做??因為現在還沒正式合并。

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齊紅老師 解答 2021-08-13 08:20

合并之前就要做的 合并之前被合并方要清產核資

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同學你好 很高興為你解答 按照盤虧處理 借 盈余公積 未分配利潤 貸 待處理財產損益
2021-08-12
同學你好 沒有折舊補折舊
2022-04-11
您好,繼續使用不再處理。報廢和變賣需要清理殘值。可以進行盤點梳理下實際固定資產情況。
2020-09-24
您好,這個的話,等于說折舊沒有嗎?
2023-11-21
您好,注銷一般要將資產負債清理為0只余實收資本,往來沒法清理的記入營業外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2022-08-23
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