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Q

以外購產品作為福利費用發放給員工,請問涉及的企業所得稅是怎么樣的?我的基礎較差,老師在解答時請仔細一些,辛苦了。

2021-08-11 23:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-11 23:39

你好, 對于企業所得稅的話 就需要的 ;1.,在增值稅上不視同銷售計提銷項稅,而是做進項稅額轉出處理。 2.企業所得稅上視同銷售確認收入,同時確認視同銷售成本,均按照購入價格確認收入與成本。

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快賬用戶8499 追問 2021-08-12 21:17

關于增值稅部分,我想知道進項稅額轉出,是針對我已經取得專票并且認證抵扣的情況,是嗎?那我想請問申報增值稅的時候,我的進行稅法轉出怎么填寫申報表,填寫哪一張?填寫哪里?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 21:37

你好,是的,進項稅額轉出,是針對我已經取得專票并且認證抵扣的情況。

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齊紅老師 解答 2021-08-12 21:39

增值稅納稅申報表附列資料(二) 填表說明 進項稅額轉出的填列于《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第13至23欄“二、進項稅額轉出額”各欄: 分別反映納稅人已經抵扣但按規定應在本期轉出的進項稅額明細情況。

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齊紅老師 解答 2021-08-31 14:33

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你好, 對于企業所得稅的話 就需要的 ;1.,在增值稅上不視同銷售計提銷項稅,而是做進項稅額轉出處理。 2.企業所得稅上視同銷售確認收入,同時確認視同銷售成本,均按照購入價格確認收入與成本。
2021-08-11
您好。涉及到的企業所得稅?
2021-08-11
企業所得稅是視同銷售的
2021-08-12
你好,非貨幣性福利計入職工福利費,這部分需要申報個人所得稅
2021-10-17
。首先,您這樣賬務處理是錯誤的。您要是會算清繳,應該填在福利費那里面的。 納入應付職工薪酬總額。
2023-03-29
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