同學你好 差額是怎么產生的呢?匯率嗎
老師,請問就是比如收到外國客戶的錢是含著運費和保費的,,那實際我們開發票退稅是按照FOB價格來開的,那中間會有相差,沒開發票的那中間這個差額,怎么處理呢?如果不做處理,賬務就不會平
請問老師,稅法一里面有說到,客運場站服務是按照差額計稅的,也就是全部價款+價外費用-支付給承運方運費來計稅。但是卻可以全額開專票給乘車人,這點我理解不透。因為一旦按全額開專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢?增值稅不就是根據你開出去的發票金額來算稅的嗎
老師,我是做內賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價,不含稅是980,這是送貨單的價格,實際以后得到的發票價格不曉得,她不會按送貨單上的開,發票進項是9個點,我就是這個成本怎么算啊,我都有點懵了,我們開出去是13個點的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個點的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
老師,我想問下,我們跟客戶合作應收金額是4950元,然后有個中間商需要我們開6800元的發票,但是中間商又不愿意讓我們直接開6800元的發票,因為中間商賺的差價不能讓公司知道,但是他又要開著這個1850元的差價去另一家公司報銷,中間商就要求我們開4950元給客戶,然后再開個1850元給中間商,這個1850元發票對應的不會有收入到賬,這種情況要怎么處理啊
老師好,公司是小規模,做機械租賃業務的,目前沒有購買高機械,都是從同行那里轉租回來再租給客戶,目前情況是這樣的: 這個車需要找拖車公司送到客戶指定地方,但是公司報價的費用是含運費的,比如,報價2000,其中租金1600,運費400,開票(開租賃費,沒有開運費)是給客戶開2000,這個運費是有進項發票的,這個賬務我怎么處理呢?可以看看圖,圖比較清晰
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
新電子稅務局怎么下載以前年度關聯業務往來報告表
我們公司購買了一個服務,是采用預充值的方式,只有消費了才有票據,請問員工怎么報銷呢
老師 請問一下,店鋪關門不營業當月還算攤銷嗎?
請問老師現在匯算清繳是沒有風險提示了嗎
五險一金,單位交的保險和個人交的 怎么計算是多少??基數從哪里看
天貓訂單何時確認收入
你好,老師,朋友開了一家抖音商鋪,小規模納稅人。需要開對公賬戶么,這個抖音上面的收入應該是打到那里,怎么做賬啊,這個收入
對方與我公司簽訂協議收款是另外一個公司賬戶,這樣可以支付嗎
比如,報關單上的CIF價格是30360 運費和保費一共是:1890 ,那我開發票是28470的美元*6.4623 開票金額是183981.68 那對方打款進來的錢是30360美元,這個賬務要怎么做呢?
收匯分錄: 借:銀行存款-待核查戶 貸:應收賬款-應收外匯款 結匯分錄: 借:銀行存款--人民幣(轉出的外幣*銀行買入價) 借:財務費用--匯兌損益(差額計入) 貸:銀行存款--外幣(轉出的外幣*銀行中間價)
差的1890美元,我就沒有開發票,這個怎么做賬呢?最后是不會平的,應收跟收款
這部分是運費,那我是不是能直接借:應收款賬 1890*6.4623 貸:銷售費用-運費 1890*0*6.4623 可以直接沖減運費嗎
也可以的 你直接沖減了也行
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝