您好,您的理解是正確的。
同樣是公司7月份新增加的人員,為什么申報(bào)工資時(shí),有一個(gè)的累計(jì)扣除費(fèi)用是35000,有一個(gè)是5000?
老師您好,我有個(gè)問題,員工7月份第一次申報(bào)2021年個(gè)稅,計(jì)算時(shí)累計(jì)專項(xiàng)扣除是扣5000*7=35000嗎?
老師您好,我有個(gè)問題,員工7月份第一次申報(bào)2021年個(gè)稅,計(jì)算時(shí)累計(jì)專項(xiàng)扣除是扣5000*7=35000嗎?這位員工1-5月沒有申報(bào)過個(gè)稅,6月零申報(bào)
6月份入職新單位,7月份發(fā)工資,8月份申報(bào)個(gè)稅,如果累計(jì)減除是5000*2=10000,一直到次年1月份申報(bào),累計(jì)減除就成了5000*7=35000,但是前單位2月份開始申報(bào)到7月份,累計(jì)扣除是5000*6=30000,這樣一年就不是12個(gè)月累計(jì)減除60000了呢,有點(diǎn)搞不懂
老師 我想問您個(gè)問題 把比方我有一個(gè)同事7月份入職的 我報(bào)7月份的個(gè)稅是減除5000把(如果沒有專項(xiàng)附加扣除) 而不是7*5000=35000把
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進(jìn)貨稅率也是13%,給客戶開票價(jià)稅合計(jì)1130,我算的是至少加8個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價(jià)稅合計(jì)是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現(xiàn)在分公司轉(zhuǎn)我了一筆錢,這筆錢我要交個(gè)人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個(gè)稅,如果外籍人辦理了中國(guó)永久居留證,這種情況分紅需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內(nèi)容是桶裝水 開票的時(shí)候桶裝水大類是什么
你好 老師 個(gè)體工商戶 我的經(jīng)營(yíng)范圍是機(jī)械電氣設(shè)備制造 那我能開*勞務(wù)*類的發(fā)票嗎
你好老師,有兩個(gè)問題都是24年的賬 1.做賬未做價(jià)稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報(bào)4萬收入,領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)到12月 上以兩個(gè)問題,一個(gè)是改報(bào)表,一個(gè)是改稅務(wù),分別如何操作?
本月開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)(施工)29萬。6個(gè)點(diǎn)稅額16415。可以拿什么樣的進(jìn)項(xiàng)抵扣呢,稅負(fù)率大概是多少正常
老師。請(qǐng)問低保的個(gè)人可以注冊(cè)個(gè)體戶嗎?核定個(gè)體戶有影響嗎,如果注冊(cè)了。會(huì)影響這個(gè)人享受不到低保嗎
老師您好,請(qǐng)教一下,公司是空調(diào)設(shè)備銷售及安裝,收入16萬,開進(jìn)來成本票7萬,開進(jìn)來的各種費(fèi)用票很多,最終利潤(rùn)是負(fù)數(shù),像這種公司還要暫估成本開進(jìn)來成本票嗎?
可是申報(bào)表上卻不是這樣的呢
我6月0申報(bào),7月只允許扣除5000*2=10000
1-5月這個(gè)員工都沒有申報(bào)過個(gè)稅
您好,這個(gè)情況老師也沒遇到過,按稅法理解您的做法是正確的,您可以問一下12366或者重新發(fā)起提問,問一下別的老師,不好意思了。
好的,謝謝
您好,實(shí)在是不好意思了。