您好,盡量是出口,稅局有信息傳過來就去申報
老師 請問下現在申報12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業,稅務局已經核查完畢,我們可以申請退稅。請問現在申報前幾個月的數據應該如何申報幾個月報關開票的數據?進入出口退稅系統的月份應該填什么時候的? 是填本期的日期 還是填對應開票期間的日期?謝謝老師!
老師,你好,請問出口企業在確認收入時,當報關單上的出口日期和報關日期不一致時,應以哪個日期為準?舉例:報關單申報日期是12月31日,出口日期是次年1月2日,請問可以在12月份確認收入嗎?謝謝。
老師,出口退稅企業,出口日期九十天后的第一個申報期,必須申報還是在次年的四月三十日之前申報就可以
老師你好,我們是生產型企業,9月4日出口了一臺設備,開票的話必須是當月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產型企業是不是出口的稅額抵內銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發票認證在3月才能在4月退稅
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
稅務局傳過來的信息在哪里接收呀,
電子稅務局的哪里接收
您好,您這是一點基礎也沒有么?
您好,電子口岸里面有