?你好? 調表不調賬的。? 你們金額有變化哇? ?
老師,我們2020年計提了10萬的工資,估計在匯算清繳之前發不了,我匯算所得稅時納稅調增后會計上需要做初處理嗎?分錄怎么做,公司一直虧損,納稅調增后也不會交稅的
老師,更正了2020年的工資和匯算清繳納稅調增最后不用交稅,賬面上反映怎么做分錄啊
老師好,21年全年增值稅申報和實際入賬有差別,這個反結賬調整后是不是只是匯算清繳的時候按照納稅調整后正確的交稅即可,不需要再更改第四季度報表
老師,更正了2020年的工資和匯算清繳納稅調增,補繳了企業所得稅,是更改2020年的賬務還是在今年的賬務上調整,
去年計提了19000的工資,匯算清繳前發了3900,匯算清繳調增了15100,但是不用補稅,那匯算清繳后我還要做什么呢?要做會計分錄調賬嗎? 有應付職工薪酬一直在貸方怎么辦啊?后期工資還可以正常計提嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
就是把原來的工資調少了,納稅調增的金額就是更正的那部分工資,現在稅務需要提供更正這個之后的憑證
你好? ? 那你就得去要調整分錄 。? 你之前工資做了多少。? 你調整了 后 金額本身應該多少。 我看怎么處理分錄??
2019年更正后工資比原來少了9950(職工薪酬納稅調增9950利潤總額是負的最后不用交稅), 2020年更正后工資比原來少了49800(職工薪酬納稅調增49800利潤總額是負的最后不用交稅),就是不知道在今年7月賬里怎么做這個更正的分錄
?你好? ?意思之前是多計提了 9950的 分錄是嗎 計入了費用去了 。所以現在要紅沖是嗎? ?
對的多計提,發放工資不是實際發放是掛的法人頭上,現在更正了
?你好那你紅沖 :借應付職工薪酬-工資貸利潤分配-未分配利潤? 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅? ? ?影響所得稅繳納:借??應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款