你好? ? ? ?你們這樣會涉及虛開的;? 最好是 付款與你們實際發票一致的?
老師,住宿費發票多開100元,往賓館公戶上少打100元行嗎?賓館同意,稅務上沒問題吧
是這樣我們是賓館行業。1.有客人住宿會要求多開點發票我們會適當收取稅點2.有的客人因為單位可以報銷但實際房費沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費部分扣除后其他的錢在以現金退給他們。以上這兩點我們是否存在違法問題.需要相應承擔什么樣的法律責任么。3.我們的房費進賬都進的是我個人賬戶。公帳上只相應的走了一點象征性的費用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規定的。如果被查處要承擔什么相應的責任么。我需要怎樣做能規避現在存在的這些風險
公司損益表顯示2021年有關經營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業內部設立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票注明價款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票,注明價款50萬元,增值稅8萬元,企業已按會計準則規定計入營業外收入。③12月份轉讓股票收益70萬元,轉讓國庫券收入30萬元。④全年應扣除的銷售經營成本7,300萬元,發生的與生產經營相關的業務招待費70萬元,發生廣告費100萬元,經批準向本企業職工借款300萬元用于生產經營,借用期限半年支付了利息費用24萬元,同期金融機構貸款利率為5%。⑤在營業外支出賬戶中發生的,通過民政局向災區捐贈50萬元,直接向某學校捐贈20萬元資助相關聯的科研機構開發經費40萬元,自然災害損失30萬元,取得保險公司賠款5萬元。問題:計算2021年所得稅前應扣除的廣告費是多少?
(1)1~12月取得商品銷售收入8500萬元;企業內部設立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元、歌廳收入400萬元;(2)12月份外購原材料取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票,注明價款500萬元、增值稅80萬元;接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票,注明價款50萬元、增值稅8萬元,企業已按會計準則規定計入“營業外收入”;(3)12月份轉讓股票收益70萬元;轉讓國庫券收入30萬元;(4)全年應扣除的銷售(經營)成本7300萬元,發生的與生產經營相關的業務招待費70萬元;發生廣告費100萬元;經批準向本企業職工借款300萬元用于生產經營,借用期限半年,支付了利息費用24萬元(同期金融機構貸款利率為5%);(5)在“營業外支出”賬戶中,發生的通過民政局向災區捐贈50萬元,直接向某學校捐贈20萬元,資助相關聯的科研機構開發經費40萬元;自然災害損失30萬元(取得保險公司賠款5萬元);公司會計小俞在2022年初進行2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料不知道該如何匯算,特別是相關成本、費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除
老師你好,我們是建筑行業,準備用新收入準則,然后我們領導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結轉。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發票109萬元,完成產值200萬元,收到成本發票80萬,實際發生應該有150萬左右,那么我開具發票賬務處理借:應收帳款109萬 貸:合同結算~工程結算~價款結算100萬元 應交稅費~銷項稅額9萬元確認產值借:合同結算~工程結算~收入結算 200萬元 貸:主營業務收入200萬元 收到成本發票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎?根據上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結轉呢,麻煩列示下會計科目和金額
應付賬款,負數,是什么意思,謝謝
老師,請問給醫院開具發票,開普票和專票對于醫院有什么影響
請問我們2月份取放得發票并抵扣,現在對方紅沖,這部分的稅我們什么時候補繳?
老師,個體戶個稅繳納經營所得,為什么稅務局打電話讓法人交個人所得稅
老師,我公司要成立子公司,百分之百控股,在稅收方面有什么好處呢
公司請了兼職保潔,這部分工資應如何申報? 保潔是個人,沒有勞務公司
老師你好,請問我們公司自己的員工名下的公司給我們公司開發票,這種情況有沒有合不合理?業務是真實業務
老師,我們是開采銷售砂石的礦業公司,我們長期待攤費用和釆礦權是按儲量攤銷,為什么我同事采礦權是按固定儲量攤銷,長期待攤費用又是按剩余儲量攤銷呢?(采礦權原值不變,長攤平時有發生額原值有變動)
公司目前有500萬貸款,現在更換法人,更換完后,舊法人還對之前500萬貸款有關系嗎?
老師,利潤表中的“主營業務稅金及附加”是指什么稅?
以前員工報銷油費的時候,比如說油費發票是200元,但按規定只能報銷100元,這種也不行嗎
你好? ? ? ? 如果是有報銷制度 可以的?