你好 你說的調整有余額是什么情況 ?
老師,我們5月工資社保扣款9401.57元跟5月實際繳納的社保扣款7320.89元不一致.差額為2080.68元,其中385.31元是多扣一個員工的社保,385.31又是多扣另外一個員工的社保,下個月工資都要歸還給他們的,924.75是員工繳納部分,因為他離職了,公司不給他承擔社保費了,但是他通過公司交了下社保而已,還有385.31是6月給一個員工補繳3月未交的社保的額,那這個賬怎么做啊?
老師,我是新手會計。我現在做5月發4月工資,其中要扣4月個人社保費用。可是我每個月是平的,系統單上是扣5月社保金額,跟實際不一樣。如果調整又有余額,請問怎么回事
老師我們現在9月了應該做8月的工資計提和發放,之前是代賬會計做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了,實際現在工資表出來4月份有11萬多,因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的,而且也沒有計提社保和扣個稅,我現在應該怎么做
其他應收款社保個人部分的問題,我每次做賬沒有按照工資單上來,直接工資是倒擠的,現在11月肯定是做10月的賬,發9月的工資,我們工資是當月計提當月發放,所以是計提9月發放9月,我做的其他應收社保個人算得是 10月扣的款,所以我的其他應收款每月是沒有余額的,我以后想按工資表的來,但是我們工資表人員每個月都有變動,社保扣款有可能10月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了,我以后想跟著工資表走,我怎么調賬呢
其他應收款社保個人部分的問題,我每次做賬沒有按照工資單上來,直接工資是倒擠的,現在11月肯定是做10月的賬,發9月的工資,我們工資是當月計提當月發放,所以是計提9月發放9月,我做的其他應收社保個人算得是 10月扣的款,所以我的其他應收款每月是沒有余額的,我以后想按工資表的來,但是我們工資表人員每個月都有變動,社保扣款有可能10月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了,我以后想跟著工資表走,我想在12月做11月份賬的時候調賬,我怎么調賬呢
看到的老師們好,我小叔子是一個公司的經理,老板被抓了,現在發他郵箱一些發票讓他去說明情況,怎么說才能推脫自己的責任。發票是購買一些公司的辦公用品,當然是假票,套出錢用來給客戶送禮。有這方面經驗的老師幫幫忙,謝謝老師。
計算這個消費稅是不得扣減舊貨物的收購價格,就是正常銷售50臺,以舊換新20臺。要加上
老師,問一下,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么
我公司買了一個探礦權,探礦權地不在營業執照注冊地。這個對后期取得采礦權有影響嗎?
公司問個人租的房子,產生的水電費,房東沒法開票給個人,只有收款收據,公司可以入賬嗎,需要所得稅稅前扣除嗎
老師你好,轉賬的時候,用途可以寫培訓費加人名嗎,就是用途可以自己編寫嗎
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
老師您好,我們是信息服務公司,是一般納稅人,幫企業招人那種,對外開具的是信息服務費發票,有時候服務收入發票未當月開具,賬上先做的預收賬款。但信息服務費的進項發票基本當月都能收回,收回后若做主營業務成本,就會導致成本大于收入,配比不對,這種情況下的信息服務費要入什么科目好啊?
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
就是如果我更換成發工資哪里憑證調整到4月個人社保金額,就會有余額
這兩個是原來憑證
?你好? ? 你們 社保系統報的是幾個人。 你做賬是做的幾個人 ;? ? ? 人數有差異嗎 。金額有差異嗎? ? ; 余額不一樣 意思你賬上做的 和你? ?稅務局系統 扣除的金額不一致嗎??
人數一樣,就是有個人金額提高了,所以4月跟5月金額不一樣了。我賬面的社保費用是沒錯的,就是工資表跟工資表憑證不一致。 我工資表4月扣4月的社保,但是憑證是扣5月社保的金額。
這樣我上面發放的工資就跟我工資表不一致。我是哪里要調整?
是我憑證問題
就是按目前我這樣做的憑證但凡有個月公司調整金額了,我的表跟憑證就對不上
你好? 不一樣的話 。你就以實際發生的? ?扣款金額來做金額扣款就行了。? ? ? 比如社保局扣了500 。 你就從 工資扣500來? ?
那樣會有憑證里會差額。怎么處理呢
例如這另外家公司的。我5月扣4月工資扣4月社保,就一直有差額
你好憑證有差異 就調整就行了。 比如 你們? ?5月發放4月工資扣4月社保 ; 那么? 你? ? 社保是當月繳納當月的; 社保局扣多少 你們就做 多少? ?工資發放扣除即可 。? ? 這樣就會平衡 。除非是你自己沒有處理好金額? 科目??
現在調了,計提5月社保,發4月工資扣4月社保個人就余額出來了。不知道怎么調其他。
?你好? ? ? ? ? ?你要么具體說下。 你這個差異金額怎出來的 ;? ?我才能具體判斷。? ? 你計提了多少。 繳納了多少??
老師你看我做的憑證,4-5月社保還有工資的
老師對不對
我怎么看你的分錄都不對哪 ;? ? 你這樣參考我寫的分錄來處理。? 把你之前分錄 紅沖了 ;?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金