同學(xué),你好,這里指的是運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項稅。
你好,請問一般納稅人從小規(guī)模農(nóng)民手里取得的3個點的專票可以當(dāng)9個點進(jìn)項抵扣嗎?分錄怎么做的?
老師,一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得的專用發(fā)票,都可以安9% 計算抵扣進(jìn)項稅嘛?
這個第3小問,可以抵扣的進(jìn)項稅額,運(yùn)費1200??3%,為什么不乘以9%,是從小規(guī)模處取得的乘以3%,一般納稅人處取得的乘以9%嗎
老師,一般納稅人收購農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模納稅人處取得3%征收率的專票,計算抵扣9%進(jìn)項稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計扣除1%進(jìn)項稅嗎?
一般餐飲企業(yè)從小規(guī)模蔬菜供應(yīng)商取得3%的專用發(fā)票,請問一般納稅人可以抵扣的進(jìn)項稅是3%嗎
老師,新招進(jìn)一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應(yīng)商因提供的商品有問題,我們對供應(yīng)商的罰款應(yīng)該計入營業(yè)外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在要修改,我應(yīng)該怎么修改?
變更財務(wù)負(fù)責(zé)人在市場監(jiān)督管理局變更的流程,老板想要把財務(wù)負(fù)責(zé)人變成我,我又不是很想承擔(dān)責(zé)任,財務(wù)負(fù)責(zé)人不變更會對財務(wù)這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務(wù)制度為餐費補(bǔ)貼每日100元,沒有發(fā)票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設(shè)不考慮千分之五那個標(biāo)準(zhǔn)),如果這10萬的業(yè)務(wù)招待費里其中1萬是沒有發(fā)票的。請問匯算清繳時,是調(diào)增4萬還是調(diào)增5萬(4萬+1無發(fā)票)?
自然人股權(quán)變更: (有限合伙)企業(yè)注冊資金100W: A 出資53W 認(rèn)繳;B 出資2W認(rèn)繳;C 出資45W實繳; 現(xiàn)在自然人:A要1元轉(zhuǎn)讓27.5%的股權(quán)給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務(wù)系統(tǒng)也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務(wù)系統(tǒng)要怎么操作???做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
從小規(guī)模納稅人處取得的是按3%的來抵扣。
如果是一般納稅人的話,是按9%。
那小規(guī)模納稅人,交增值稅時候也是按照收入的3%計算的吧?
同學(xué),對的,你的理解正確,小規(guī)模納稅人開具3%的增值稅發(fā)票,那他繳納的增值稅理應(yīng)也是3%。