你好 這都是會計的要求
老師好! 調(diào)整往年的損益,一般通過“以前年度損益調(diào)整”科目,如果金額不大的話,可以直接調(diào)整當(dāng)年損益。 這個是稅法還是會計準(zhǔn)則要求?
1月做賬的時候調(diào)整上年的數(shù)據(jù),涉及損益的是計入以前年度損益調(diào)整還是正常損益類科目? 如果計入損益類,會影響當(dāng)面的利潤,以前年度損益調(diào)整則不會影響當(dāng)面的利潤?對嗎
老師您好,需要調(diào)整以前年度損益的,但是用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,這個怎么做以前年度損益調(diào)整?應(yīng)該 掛哪個科目?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,但是之前2年的賬務(wù)處理里面一直用的以前年度損益調(diào)整科目,需要調(diào)整嗎?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接進(jìn)入當(dāng)期損益?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄???
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點(diǎn),申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
稅法認(rèn)嗎?還是需要納稅調(diào)整?
得看這個是怎么的以前年度損益調(diào)整 和所得稅是否有關(guān)
損益類,調(diào)整后,應(yīng)納稅所得額應(yīng)調(diào)增8萬。要補(bǔ)稅2萬
那就是不是所得稅費(fèi)用的損益調(diào)整,涉及匯算清繳表調(diào)整 稅法上還是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的 您調(diào)整的部分屬于那一年的,就去改那年的匯算清繳 但是要是比如匯算清繳補(bǔ)交或是退企業(yè)所得稅(所得稅費(fèi)用),使用的以前年度損益調(diào)整,因為是企業(yè)所得稅款,這個就不用匯算清繳調(diào)整
像下圖這種呢?
你好 看您圖片 會涉及到匯算清繳表調(diào)整 還是19和20倆年的表格 就看金額是否大了 要是大的話 就得調(diào)整了 特別是要調(diào)增利潤的部分 要是金額小 看當(dāng)?shù)囟惥质欠裾J(rèn)可不用調(diào)整?
你好 看您圖片 會涉及到匯算清繳表調(diào)整 還是19和20倆年的表格 就看金額是否大了 要是大的話 就得調(diào)整了 特別是要調(diào)增利潤的部分 要是金額小 看當(dāng)?shù)囟惥质欠裾J(rèn)可不用調(diào)整 匯算清繳表
大小要問過稅務(wù)局嗎? 這需要調(diào)增八萬,20年應(yīng)納稅所得額35萬,按比例,算大還是??? 大小怎么判斷?
要看下 一般看稅金幾塊錢,幾十塊相對好些 要是幾百得問下稅局 因為現(xiàn)在小微的稅率很低 稅局要收稅 檢查會變嚴(yán)格
我們是分公司,因為企業(yè)的特殊情況不能申請小微企業(yè)的優(yōu)惠。 按25%的稅率,沒有優(yōu)惠,所以8萬有兩萬塊的稅了。 算多吧?這種一般稅務(wù)局會認(rèn)可嗎?
其實 按我們這邊情況 算多的 一般是要去改表補(bǔ)稅的
多不多是按不同地區(qū)的稅務(wù)情況嗎? 一定是要問稅務(wù)局的嗎?
您這個情況 基本算是多的? 因為涉及看稅款到了萬級別了 但是 因為您企業(yè)細(xì)節(jié)確實了解不足 所以建議是和稅局確認(rèn)下
好的,謝謝!
客氣了祝工作順利