你好!可以的。操作是沒問題的
老師,請教一下:我們公司是一家建筑公司,很難取得進賬發票,你看可不可以這樣策劃取票?公司原有一家銷售建筑材料的商貿企業,是個體工商戶,可以通過這家建材商貿企業從廠家或者其他材料銷售企業購買建材再通過這家建材企業開票給建筑公司,從而增加進賬票。但是有一個問題:這家建材企業的名稱和建筑公司的公司名稱相同,只是說一家是某某建材經營部,公司叫某某建筑公司,是有關聯的,通過這種方式避稅風險大不大呢?
建筑工程有限公司,別人給我們開材料發票,假如100萬的材料,我們可不可以平價開出100萬的材料票給另一家公司,然后材料給他們,等于我就是在中間開了個發票?另工程公司材料款稅點多少?一般納稅
兩家公司有同一個股東,他們之間一家公司開票給別一家公司,有啥問題嗎?現在一家建筑公司要采購原材料,可以從供應商直接開票給這家建筑公司,我想中間再走一下股東的另一家材料銷售公司,這樣沒啥問題吧?
我們有一家商貿公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發票,開這批材料的銷售發票給商貿公司。當然人家稅率肯定是按實際業務性質,不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質來開13%的專票給我們商貿公司,我們采購這批設備也好貨也好。那么我稅務系統里面我們有什么風險點嗎?因為是建筑公司,按道理應該是商貿公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿公司,這個有什么風險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業務的性質,確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
老師,請問下供應商開出來的發票可以直接開給我們大股東對應的公司嗎?因為我們現在的公司控股人是另外一家公司,這樣可以嘛
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
這種算不算關聯交易?沒風險吧?
你好!算,但是你按市價是沒關系的額