你好,這個可以用sumifs,使用通配符【*】來實現(xiàn),看截圖
就是我在使用你們的快賬系統(tǒng)的時候,在一級科目下面增加了二級明細科目,導(dǎo)致之前做的這個科目下面的憑證都自動帶到新增加的科目下面, 想刪除都刪除不了后面新增加的那個明細科目了。。 怎么處理啊 有什么辦法可以逆轉(zhuǎn)
急問,用什么函數(shù)可以自動把二級科目的合計加到下面的一級科目中呢,二級科目的行數(shù)和名稱每月會變動,不想人工手動相加。
咨詢一下,我們是建筑服務(wù)行業(yè),因為剛從代賬公司接回來的賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款科目下面的二級科目有一些個人的名字在借方,問過才知道剛開辦時付給款給這些小承包工人,付款備注是材料,或者裝修款,但這不知道什么原因沒有銷掉,就一直掛在賬上,想問下這種情況怎么處理呢?可以把應(yīng)付賬款二級科目個人調(diào)到其他應(yīng)付賬款里面嗎?
老師請問一下,之前會計做其他應(yīng)收款里面的二級科目有10幾個人明細,我接手了不想有這么多人,要怎么把他們合并在其他應(yīng)收款~社保就可以呢,我算了一下10個人的總數(shù)是3萬多
老師,想請教下,8月生產(chǎn)成本期末余額(料工費)合計是3431971.05,自己手工做的結(jié)轉(zhuǎn)表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工資,我現(xiàn)在想先把8月的直接人工期初分成3部分,可以用什么辦法分配,第二個是我想把賬面的數(shù)據(jù)調(diào)整和手工做的表格一致,怎么做調(diào)整分錄
老師,我們是建筑公司,3月開了100萬的3%的專票,4月需要沖紅100萬,開16萬普票,這樣的話,稅務(wù)局會打電話來詢問緣由么?
關(guān)于員工的扣款問題咨詢 請問,針對員工的失誤,公司先對外賠償后,在扣去員工的相應(yīng)績效的,這個怎么賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款, 但是如果實務(wù)中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個是否可以在發(fā)放工資的時候直接在分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款,這樣體現(xiàn)呢?
老師,銷項不含稅金額66917.42進項不含稅金額64967.57,現(xiàn)在算進項票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開發(fā)票嗎
我司是物業(yè)公司,充電樁公司在我小區(qū)投放充電設(shè)備,我司怎么開票給充電樁公司
老師您好,采購員做的采購訂單,金額頻繁出錯,這個該是財務(wù)負責(zé)監(jiān)督改正的嗎?
總公司和分公司是統(tǒng)一納稅,總公司撥付給分公司2萬元,總公司怎么做分錄,這個錢不需要還
老師,員工出發(fā)的差旅費668.6(高速路費發(fā)票269.60,399元的早餐和住宿沒有發(fā)票沒有發(fā)票只有微信支付截圖),報銷了,怎么記賬?沒有發(fā)票的部分費用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費稅的稅目 為啥準(zhǔn)許抵扣啊
老師您好,財務(wù)有義務(wù)核對倉庫入庫,與采購入庫金額嗎?
好的 謝謝老師!
不客氣的,滿意記得好評哈!