你好 那你就在4月-明年3月合計來做分攤 把這個 5000元加上去; 把你之前攤銷的3個月 少攤銷的金額在這個月補攤銷即可 ; 之后的月份就正常按 125000 合計金額除以 12個月計算出來單月攤銷金額來做賬即可
老師,我包地款從4月開始到明年的3月份共計12萬元,已經攤銷了3個月的,后續支付又根據實際情況結算又支付了5000元,現在是125000元。老師這個攤銷我要怎么計算呢。是剩余的加上5千元在從新計算攤銷金額嗎?
甲公司是增值稅一納納稅人,適用的增值稅稅率為17%。銷售商品、材料的價款中均不包含增值稅,其成本隨銷售收入的確認逐筆結轉,本年利潤采用表結法核算。2017年1月至11月實現主營業務收入1500萬元,主營業務成本1000萬元,其他業務收入500萬元,其他業務成本為400萬元,營業稅金及附加80萬元,管理費川100萬元,財務費用15萬元,投資收益30萬元,公允價值變動損益100萬元,營業外收入30萬元。2017年12月份甲公司發生的交易或事項:。(1)12月1日,出售一項無形資產,共取得價款20萬元,支付相關稅費1萬元,該設備原價50萬元,采用直線法攤銷,無殘值,該無形資產原計劃攤銷10年,到出售時已經攤銷了8年。(2)12月5日,甲公司委托乙公司代銷商品一批,售價100萬元,實際成本60萬元,月底,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,列明已經出售了商品的80%,甲公司按照代銷價款的10%支付了乙公司代銷手續費。,(3)12月10日,甲公司將一棟寫字樓出租給丙公司,月底取得本月的租金收入2萬元。(4)12月15日,甲公司用銀行存款支付產品銷售費3萬元。(5)12月20日,
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當時結算單上面是54000元,也已經驗收了,我按照驗收報告和結算單的金額已經開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應該把多的4千元做到營業外收入,還是調整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當時結算單上面是54000元,也已經驗收了,我按照驗收報告和結算單的金額已經開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應該把多的4千元做到營業外收入,還是調整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
習題八(一)目的:練習財務成果的核算(二)資料:1.某工廠12月份發生下列收支經濟業務:(1)出售Ⅰ產品一批,售價50000元,按13%稅率計算增值稅,貨款已收到存入銀行;(2)按出售Ⅰ產品的實際銷售成本35000元轉賬;(3)按售價的10%計算銷售產品應交納的消費稅5000元;(4)以現金支付產品銷售過程中的運輸費500元、包裝費300元;(5)以銀行存款支付企業行政管理部門的辦公經費300元;(6)以銀行存款支付銀行借款利息1700元,其中的1200元是前期已經確認利息費用;(7)以銀行存款支付違約金500元;(8)某企業將取得的罰款凈收入800元轉作營業外收入,款項已存入銀行。2.計算、結轉和分配利潤。(1)計算12月份的利潤總額;(2)按12月份利潤總額的25%計算應交納的所得稅(假設沒有其他調整項目)。(3)按12月份稅后利潤的10%計算應提取的盈余公積;(4)將12月份的所得稅轉入“本年利潤”賬戶;(5)將全年實現的凈利潤自“本年利潤”賬戶轉入“利潤分配”賬戶。(三)要求:根據上述資料的各項經濟業務內容編制會計分錄。怎么計算的,怎么寫分錄,謝謝
你好老師表格里的期末貸方余額是不是可以理解為對方已開票而我方未付款金額,同樣期末借方余額產生我方已付款但未收到票的金額,不是很懂問的有點前后不搭,不要介意,謝謝
老師,單位面包車賣了,折舊沒提完,怎么入賬,發票誰給開?
我公司出口,資產負債表,應交稅費有累計正數金額,這是什么意思?
老師您好,我是個體,給客戶開具燈箱還有KK板的普票,請問大類是廣告服務嗎,單位是個嗎,謝謝老師
增值稅及附加稅怎么計提,怎么支付,分錄怎么寫
老師,建筑施工企業去外地施工,外管證是在哪里辦理?
合伙人買的書柜書桌合計6800,可以直接進管理費用辦公費嗎
有個項目現在開了200萬,之前甲方給付過60萬,收款的這個銀行賬戶注銷了,賬上沒有收款記錄,這種情況怎么平賬?
老師,工商年報,2024出口創匯總額,是填2024年外銷的不含稅銷售額嗎?
商業發票號碼一般編制規則是?