你好,這個補貼不需要開票 做到營業外收入即可
老師您好,我在6月給對方開發票,分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預收賬款-大商貿易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經理經理說這提成的五個點按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認收入就按發票實際做對嗎,借,預收賬款1900,貸,主營業務收入,1681.42 貸,應交稅費,增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務局認可嗎?
老師您好,我公司收到縣商務局"外資企業開拓海外市場前期拓展工作經費補足收入",請問可以給縣商務局開發票嗎?還是開個收據就可以了?還有就是,麻煩老師核對一下這個分錄對不對: 借:銀行存款 貸:營業外收入
老師,您好,我公司是建筑服務企業,主營業務收入工程收入,另外其他業務收入是幫其他企業開發軟件,我們是高新企業。近期同其他公司簽了一個開發合同,500多萬。我們開6個點專票給對方。我想請問下,我們開發所產生的費用是不是可以加計扣除100%。還是75%。另外合同是否需要去科技局備案呢
老師你好,我想問個問題就是我們是開發軟件的公司,對方委托我們開發軟件,對外報價為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應該是:借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費 成本就是借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬這個分錄是對的嗎? 后期又發現這個軟件輕微改動后,就可以對外當作產品銷售,但最開始沒有計入研發費用就沒有無形資產就形成不了產品對外銷售, 我的這個想法是對的嗎,這樣又怎么處理
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
農業小規模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
老師,我們公司是一家勞務公司,剛完成實繳驗資錢就轉出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
農業公司,小規模納稅人,別人開不了發票給我們,收據可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
老師:股權變更電子稅務有操作流程嗎?
老師,應收與實收不一致,實收與票額一致,那應收與實收的差額怎么處理
老師,網上變更公司法人,變更股權,取消監事,變更財務負責人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個決議,為什么要提供兩個決議
發票里的項目名稱能改嗎?有農副產品*陳皮改為禮品*陳皮
佟老師,請問這筆收入對應的,是不是不用繳納企業所得稅,相關的支出也不能稅前扣除。這樣的話挺麻煩的,能不能直接該交企業所得稅也交,支出該稅前扣除也扣除,反正最后的結果都是一樣的
你好,這筆需要繳納所得稅的,相關支出也可以扣除的