你好,是的,是可以的。
紅字更正法可以這樣嗎?錯賬原因是應(yīng)收賬款科目錯記成其他應(yīng)付款原分錄:借:銀行存款 610 貸:其他應(yīng)付款 610,更正可以直接更正科目嗎?像圖片這樣更正可以嗎?
老師:現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年度以前月份的科目記錯了,原本應(yīng)該記入銷售費用記到其他應(yīng)收款,現(xiàn)在更正的話是借:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 這樣做可以嗎?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往月有分錄錯了 原:借:銷售費用-其他 庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號憑證,科目錯了 借:其他應(yīng)付款(紅字) 貸:庫存現(xiàn)金
練習(xí)錯賬的更正方法6月2日以銀行存款支付購貨款¥8000填制記賬憑證時誤記為其他應(yīng)付款的借方,并以登記入賬原編制會計分錄如下借:其他應(yīng)付賬款8000貸:銀行存款¥8000如何修改?
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)之前月份有一筆業(yè)務(wù)科目記錯,原憑證借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款110000 正確的應(yīng)該是 借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款30000 短期借款80000 那我可以在這個月直接做一筆更正弄月某號憑證,借:應(yīng)收賬款80000 貸:短期借款80000嗎?
財務(wù)報表審計都需要注意什么事項?
老師好,前任會計23年一月份給對方開的增值稅專用發(fā)票臺頭開錯了,對方今天給老板發(fā)過來要求做廢,這個應(yīng)該怎么處理?
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔(dān)保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復(fù)審了,那我填匯算的時候研發(fā)費用要不要填了,企業(yè)虧損嚴(yán)重,不加計都虧損好多,差不多關(guān)門的狀態(tài)了,那我要怎么做,
老師,企業(yè)所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細(xì)具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發(fā)票,款都是轉(zhuǎn)給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規(guī)定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學(xué)財務(wù)是知道的一打一個準(zhǔn),但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發(fā)票,如果明細(xì)過多,都需要開具明細(xì)嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉(zhuǎn)到我個人賬戶轉(zhuǎn)給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
老師,紅字更正法不用先借后貸都可以嗎
圖片這種更正是對的嗎
你好,是的,都是可以的。
那分錄原本應(yīng)該是先采購入庫,然后銷售,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是分錄只做了一筆借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,請問這樣要怎么更正
你好,把錯誤分錄沖掉,按正確的做就可以了。
但是這是之前年度的賬,庫存商品都已經(jīng)賣出去了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,那沒有關(guān)系的。涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替就可以了。
以前年度調(diào)整要怎么處理,分錄怎么做啊
你好 ,就是應(yīng)該用主營業(yè)務(wù)成本的時候,就用以前年度損益調(diào)整來做。