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老師您好!請問下題中遞延資產怎么算?畫紅線的地方不太懂

老師您好!請問下題中遞延資產怎么算?畫紅線的地方不太懂
2021-07-30 09:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-30 09:43

期初可抵扣差異30/15%=200 本身可抵扣差異100 期末遞延所得稅資產余額300×25%=75 本身遞延所得稅資產發生額75-30=45

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快賬用戶6714 追問 2021-07-30 09:57

為啥期初的所得稅率要用15%,期末所得稅率用25%,這25%的稅率不是2015年才開始的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-30 09:58

因為你題目說了,你之前的稅率是15%呀,后面才改成25%的呀。

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齊紅老師 解答 2021-07-30 09:58

那么你傾訴的稅率,不就是按照你期初的那個遞延所得稅,就是按照15%來確認的呀。

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齊紅老師 解答 2021-07-30 09:58

這個遞延所得稅的確認,他是用可抵扣的差異,成語未來可抵扣期間的稅率來確定的。

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快賬用戶6714 追問 2021-07-30 10:01

那期初的遞延也是以后可以抵扣的,為什么用15%,不用未來的25%呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:06

你題目說了,2014年之前的稅率用的是15%,從2015年之后你們才能夠用25%的稅率啊。也就是說,你在確認期初的遞延所得稅的時候,你壓根兒就不知道未來可以用25去抵抗。

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快賬用戶6714 追問 2021-07-30 10:07

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:11

不客氣,祝你學習愉快

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期初可抵扣差異30/15%=200 本身可抵扣差異100 期末遞延所得稅資產余額300×25%=75 本身遞延所得稅資產發生額75-30=45
2021-07-30
你這里10和120在本期已經 消化了,所以要減掉,這個30一直還存在的,沒有消化,所以不考慮。
2021-10-06
您好,是影響所得稅費用的
2021-10-21
資料一,會計200,計稅180,形成遞延所得稅資產20×25% 資料二,不確認 資料三,增加遞延所得稅資產100×25%=25 期初遞延所得稅資產調整30÷15%×25%
2022-07-13
您好。 其他債權投資產生的遞延所得稅負債直接計入其他綜合收益,不影響所得稅費用哦。
2021-08-07
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