同學(xué)你好 增加成本費用就可以了
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負(fù)要求該怎么去控制成本率呢?因為它沒有進(jìn)項,之前是一般納稅人的話還可以通過稅負(fù)去得到材料的進(jìn)項進(jìn)而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負(fù)的要求,只知道售出去的增值稅、電費、水費、人工費、折舊費,整個成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
請問,老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率如果過高,或者過低調(diào)整哪兒里?才能讓它和規(guī)定的企業(yè)所得稅稅負(fù)率一樣呢?調(diào)整收入?還是成本?還是費用?怎么推算出來呢?
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€點的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調(diào)增呢?
老師,請教幾個問題, 1、如果小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時調(diào)增了,超過了300萬元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務(wù)預(yù)警的企業(yè)所得稅稅負(fù)率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負(fù)率,還是優(yōu)惠前的稅負(fù)率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補以前年度虧損后實際交稅的稅負(fù)率,還是未彌補前的稅負(fù)率? 4、企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是實際交稅金額/主營業(yè)務(wù)收入×100%?
老師,您好,我是民辦非企業(yè)會計, 在計算所得稅時,并不是所有的管理費用和業(yè)務(wù)活動成本都可以抵減營業(yè)收入。 根據(jù)稅法規(guī)定,民辦非企業(yè)單位需要以營業(yè)收入為基數(shù)計算所得稅,而管理費用和業(yè)務(wù)活動成本是營業(yè)收入的扣除項。但是,并不是所有的管理費用和業(yè)務(wù)活動成本都可以作為扣除項,有些費用可能屬于限制性費用或不可扣除的費用。 因此,在計算所得稅時,需要先確定哪些管理費用和業(yè)務(wù)活動成本可以作為扣除項,然后從營業(yè)收入中扣除這些費用來計算應(yīng)納稅所得額。如果有些費用不屬于可扣除的范圍,則需要將其調(diào)整到應(yīng)納稅所得額中,并相應(yīng)調(diào)整所得稅。 ------這段話不是很能理解
老師,餐費走勞務(wù)成本可以不
我司是羽絨加工廠生產(chǎn)車間,有水洗機和烘干機兩個工序,成本核算時產(chǎn)品加工工時怎么算?第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機了,就是有同步進(jìn)行的交叉時間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎?還需要法人在個稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計提固定資產(chǎn)折舊1038539.92元,進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出8092.17元;賬套已在25年做調(diào)整,現(xiàn)在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對公賬戶的錢被詐騙了,我入到營業(yè)外支出科目嗎?
請問老師師發(fā)工資的時候我做付款申請書可以嗎?就是沒有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現(xiàn)金股利或利潤 應(yīng)該借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 沒有明細(xì)科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細(xì)科目 什么情況下不用加明細(xì)科目?
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發(fā)不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢?
老師,我們公司沒出口權(quán),海關(guān)收貨單位A,還有個B,我們是信息C,進(jìn)口發(fā)票和關(guān)稅發(fā)票會給誰