是的,需要暫估成本,只要是實際業(yè)務的,你一直暫估著就可以,你們需要支付給對方嗎?
老師,我們本月開出發(fā)票,但沒有收到發(fā)票,我們要做暫估成本嗎,如果對方一直沒有給我們發(fā)票,暫估成本一般多久要沖銷的呢
老師,本月的業(yè)務,客戶沒有票沒有給我們開,下月開,那我本月做賬可以暫估成本嗎?下月拿到發(fā)票再沖?
老師,我們一季度采購了一批商品,做的暫估入庫(發(fā)票沒到),發(fā)票沒到我們可以按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師 暫估入庫的成本,對方?jīng)]有發(fā)票開給我們,如何證明才能做稅前扣除呢?
請問,什么情況下需要暫估?我們外賬是代賬公司做的,他們不可能說先收了貨,沒發(fā)票才入暫估的。如果成本票不夠,可以用暫估來入銷售成本嗎?等有票來了再沖?
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
我們已經(jīng)支付過貨款,但對方一直沒有開具發(fā)票給我們,這筆業(yè)務暫估成本后一直不沖銷都可以嗎
數(shù)額不算大,大概8千多
可以的,按你支付的來做賬就行。
不允許抵扣所得稅匯算清繳的時候調(diào)整。