你好這個是計入 其他費用去
老師好,我想問一下,公司領導為公司支出的一些零星費用,辦公用品啊啥的。應該計入借管理費用,貸其他應付款某某,如果想沖其他應付款的話,是應該,借其他應付款,貸實收資本嗎
各位老師,我們公司做食品研發,實驗室領用的勞保等其他用品應該計入直接投入還是其他費用
老師您好 我們公司收到辦公用品或者運費發票時 都會直接計入管理費用等 貸方是現金 導致現金會變成負數 然后就用其他應付款調整了 現在其他應付款金額越來越多了 我應該怎么做能減少呀 我們沒有提現的業務
請問我們公司是藥企,有研發費用,A客戶委托我們做某種藥品的轉移研發試驗(類似于該怎么做這個藥品,怎么個配方,這樣一個研究摸索的過程),我們給到A客戶的是研發試驗報告,確認收入的時候,我們做其他業務收入,那為了A客戶支出的人工與材料等,我們是可以計入我公司的研發費用么?還是說這只是勞務成本?與研發不相關?
@郭老師回答,其他老師不要接了,謝謝 1.我們公司的員工都是勞務派遣,我們是用工單位,工資直接記入勞務費?只是社保我們替他們直接交,這個社保繳費應該怎么做賬?要體現應付職工薪酬不?還是也直接記入勞務費? 2.2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬元,按權責發生制,老師4月份應該確認的收入是多少
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評
我是一家集團二級單位,負責集團園區的物業管理。我單位是獨立法人,獨立稅務登記,并獨立核算的。現在在收集團水電費的過程中,為了避免關聯交易,是否可以開代收代付發票,按照代收代付記賬
費用報銷單怎么填寫?
員工個人所得稅,境外所得怎么申報個稅,不通過公司申報,個人自主申報
公司賬戶收到應收賬款1000元 我做了借銀行存款1000,貸:應收賬款1000 后來又微信轉賬退回200元貨款給客戶,現在客戶要我給開發票,請問開票金額是不是開800元,會計分錄怎么寫?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調賬營業成本有調減,然后申報所得稅匯算清繳是顯示營業成本和第四季度的營業成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報表嗎?
建立新公司找人代辦的,這個開辦費可以現金支付嗎?2000元 開了發票或員工報銷 目前公賬沒錢
老師好,增值稅報表強制提交以后開不了發票怎么辦
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調賬營業成本有調減,然后申報所得稅匯算清繳是顯示營業成本和第四季度的營業成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報表嗎?