你好,這些都是個(gè)人墊付的嗎?如果是個(gè)人墊付的,你們單位沒(méi)有支付的,一直掛賬就可以了。
你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到現(xiàn)金 但是原來(lái)會(huì)計(jì) 做了個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金500萬(wàn) 貸實(shí)收資本500萬(wàn) (實(shí)際就沒(méi)有現(xiàn)金)后來(lái)做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫(kù)存現(xiàn)金 回來(lái)錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金還有300多萬(wàn) 其他應(yīng)付款是-80多萬(wàn) 這個(gè)賬要怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開(kāi)專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做啊?例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫(kù)存現(xiàn)金45000。我咋感覺(jué)重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
老師您好,我們公司是一般納稅人監(jiān)理公司,給掛靠的注冊(cè)監(jiān)理師付款的時(shí)候借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。然后就做成工資表往回沖了,分錄是借:勞務(wù)成本-人員薪酬,貸:其他應(yīng)收款。但是有些人的最后到離職就沒(méi)有沖平,導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方還有余額,現(xiàn)在我怎么將賬務(wù)調(diào)整才能調(diào)平呢
老師您好 我們公司收到辦公用品或者運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí) 都會(huì)直接計(jì)入管理費(fèi)用等 貸方是現(xiàn)金 導(dǎo)致現(xiàn)金會(huì)變成負(fù)數(shù) 然后就用其他應(yīng)付款調(diào)整了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款金額越來(lái)越多了 我應(yīng)該怎么做能減少呀 我們沒(méi)有提現(xiàn)的業(yè)務(wù)
車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款,財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額,應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開(kāi)回來(lái)才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異(每月扣款金額都相同),導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的,做成了其他應(yīng)付款!金額有1萬(wàn)多點(diǎn)!我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(少做賬的部分),貸:其他應(yīng)付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開(kāi)具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整,不每張憑證進(jìn)行調(diào)整,憑證近三年每個(gè)月都有,調(diào)整起來(lái)太麻煩!小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則!
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開(kāi)1%專票嗎
老師,現(xiàn)在補(bǔ)了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報(bào)表,還需要更正哪些報(bào)表?
老師,A為什么錯(cuò)誤?請(qǐng)解答
這個(gè)股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說(shuō)公司出現(xiàn)疑點(diǎn)工廠性質(zhì)沒(méi)有水電費(fèi)票,要寫情況說(shuō)明,工廠是和公司租的同一個(gè)場(chǎng)地,發(fā)票及水電費(fèi)都是開(kāi)給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說(shuō)明不會(huì)牽動(dòng)其他問(wèn)題?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報(bào)備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報(bào)表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購(gòu)入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤(rùn)表中 營(yíng)業(yè)收入是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
單位不支付 都是法人自己在付錢的
那就一直掛賬,你們知道還錢給個(gè)人之后,這個(gè)其他應(yīng)付款就沒(méi)有余額。
可是我們這個(gè)單位以后都不用支付給個(gè)人的
借其他應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
有200多w呢 沒(méi)有別的方式嘛
你好,他是你單位的股東嗎?如果是的話,出一個(gè)偉借款不支付轉(zhuǎn)投資款的證明,借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
好的 明白了 謝謝老師
不用客氣工作順利