您好,可以轉賬給對方,把發票復印件給對方,說明理由
老師,看到一個老師答疑舉例了一個現金賠付的例子“保險公司幫助W企業聯系好修理廠,對出險車輛進行維修,并把應付給W企業的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進項稅?!蹦切蘩韽S發票是開給誰呢?開給客戶嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險公司的資金最后都是給修理廠,你其實沒法判斷是保險公司聯系修理廠修車、還是保險公司幫助客戶聯系修理廠修車。 所以,我可以理解為修理廠發票開給客戶就是現金賠付,開給保險公司就是實物賠付對嗎? 保險公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個可以抵扣進項稅,一個不能,是因為現金賠付,是給客戶抵扣了進項稅,所以才說保險公司不能抵扣進項稅的對嗎?還是說現金賠付發票也可能開給保險公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺沒道理???
我們是物業公司,幫商管墊付了一筆維修費,當時約定各承擔一半,維修方全額開票給了我司,我司進項稅抵扣了,請問像商管催收這筆款項我方是開對應金額發票給商管還是怎么操作,主要物業公司沒有維修費那個開票稅目,不知道怎么操作了
老師,我公司是建筑公司,有一個幕墻項目是別公司做的,工程完工后有一個質保金和維修費,那個公司完工后就沒有維修而是讓我公司去做的維修,現在我們申請業主把扣那個公司的質保金付給我們,那個公司已經開了發票,也同意將這筆錢轉我公司,現在我們公司還要開發票嗎?如果不開票要怎么做主業才可以把錢轉給我公司?
老師您好,我公司是小規模納稅人,2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費增值稅普通發票,當時的會計分錄是:借應收賬款-A公司 1200元 貸:主營業務收入-物管費1165.04元 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費,A公司說這個發票是去年開的,已經過期了,要求我公司給他重新開具發票,請問我現在該怎么辦?
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發票開給我們了,而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出?或者,我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
不是,是我們要問商管公司要這筆錢,我給他當時維修方給我們的發票就可以了?
您好,是的,當時約定好的有簽訂協議么?有的話也附上去
請問還有什么可以幫您的?
有走流程,約定好各承擔一半,然后我方先行墊付了這筆錢,那我就把之前那全額發票復印件給對方,然后我們這邊的流程一起給她,商管公司就可以打錢給我們了?
您好,是的。當時的約定是這樣,按照這個流程就可以。