同學,你好,這筆分錄不能說錯誤,只能是不規范。應該先計提工資,再付工資。應該先借款,再付工資。借:管理費用貸:應付工資;借:現金/銀行存款貸:其他應付款;借:應付工資貸:現金/銀行存款
老師,麻煩幫我看一下這個更正分錄是怎么做的?
老師好,麻煩幫我看一下這個表填的正確嗎?這是18年的年報報表
老師,我公司銷售一批集裝箱,我做了一筆分錄,麻煩你看一下正確嗎?
老師好,我現在整理一個公司之前的賬,麻煩看一下這個分錄正確嗎?
請轉郭老師回復,謝謝,郭老師新年好,麻煩您幫我看下他們之前的這個調整正確嗎分錄
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
老師,2024年四季度報企業所得稅報表時營業成本應該是0,我把管理費用金額填上去了,現在報企業所得稅年報就有提示說與四季度企業所得稅報表營業成本不一致,但是我企業所得稅報表也提交了,會有什么問題嗎?
郭老師,工商年報,股東和法人有變更,有變更股權怎么操作,是在哪個位置,如果去年沒變,今年變的,需要修改嗎
老師,一個合作社的客戶,讓從23年開始補賬,但是他23年之前的公戶都有走賬,這種情況,我該怎么入手
研發部門團建可以去研發費用嗎
老師,我是民非企業,這種企業都是免稅的嗎
公司昨日開了異地預繳的專票9個點的,預繳了2個點增值稅,現在我算還差多少進項,我該怎么算呢?
公司用小汽車報廢,一定開票嗎?
計提時,借:管理費用,貸:應付工資,發放時,借:應付工資,貸:銀行存款/其他應收款,我一般都是這樣做的,被這個分錄搞蒙了,我現在按照我這樣做的話報表肯定會有變動,現在該怎么解決呢?
老師好,不忙了幫我回答一下問題,謝謝
同學你好,你的其他應收款科目余額是貸方吧
是的老師
同學,你好。在資產負債表其他應收款科目余額是貸方就是合并在其他應付款貸方一起計算