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老師,新接一家單位。這家單位原來是一般納稅人,后轉小規模了。 會計說,從轉小規模后就沒有做賬。 我今天去申報系統下了資產負債表和利潤表,是到第二季度末的,是可以根據財報入初始數據,但是都是一級科目,下面沒有二三級明細,這個咋辦好? 應收應付對方也是沒有再做賬,導致賬表數據有很多都是不一致的。

2021-07-27 21:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-27 21:21

同學你好,這種情況下,建議先把這些數據填寫到一級科目下設的一個明細科目-待處理明細,以后慢慢調整這個明細就行了。

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快賬用戶7204 追問 2021-07-27 21:23

老師,財報上應收只有合計數,那沒有與客戶的明細賬,咋操作?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 21:26

同學你好,先把財報上的應收賬款金額,全部記入應收賬款-待處理明細科目,后續根據實際情況,調整處理就行了。

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快賬用戶7204 追問 2021-07-27 21:35

比如:根據財報,入做賬初始數據,借:應收賬款-待處理 50萬 后期,其中一家對賬已好,借:應收賬款-星星有限公司 2萬,貸:應收賬款-待處理 2萬。 直至哪天全部核對好了,應收賬款-待處理也就平了。 是這個意思不,老師

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齊紅老師 解答 2021-07-27 21:39

同學你好,你太聰明了,是這個意思的。

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快賬用戶7204 追問 2021-07-27 21:42

老師,報表上的存貨有33萬多,原會計說是:在產品的料、工、制造費。也無具體明細,這個33萬我如何去錄入初始數據啊。

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齊紅老師 解答 2021-07-27 21:43

同學你好,一樣的操作,建議直接全部記入生產成本-待處理明細科目里。

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快賬用戶7204 追問 2021-07-27 21:48

王老師,我說漏了一個,原會計說,這個存貨包含:料、工、制造費和材料暫估的。那我初始數據,分別怎么攤到這兩個科目下呢,麻煩老師再指導下。謝謝啊

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齊紅老師 解答 2021-07-27 21:50

同學你好,這樣的話,建議全部記入原材料-待處理明細科目吧,不需要分攤到兩個科目下。

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快賬用戶7204 追問 2021-07-27 21:52

這個后期如何平賬,可以不可以麻煩老師給舉個例子啊,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2021-07-27 22:16

同學你好,這個平賬的時候,比如生產了產品,入庫了,但是沒有生產成本金額,就可以根據以前年度同樣產品的銷售成本單價,來領用原材料,直到領完為止。

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快賬用戶7204 追問 2021-07-27 22:25

老師,可不可以幫我再細化用數據說明下,我這個想了會還是不理解。 辛苦老師

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齊紅老師 解答 2021-07-27 22:34

同學你好,比如你做了原材料-待處理,33萬元,而當月底時,銷售了產品假設是20萬元,結果當月沒有領用原材料,只產生了制造費用5萬元,那么根據過去的銷售成本與銷售收入的比例是70%,則可以判斷銷售成本是14萬元,這時應該領用原材料就是9萬元。借:生產成本-材料費,9萬元,貸:原材料-待處理,9萬元。再結轉制造費用,借:生產成本-制造費用,5萬元,貸:制造費用,5萬元,入庫產品,借:產成品,14萬元,貸:生產成本,14萬元,再結轉銷售成本,借:主營業務成本 ,14萬元,貸:產成品,14萬元。

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快賬用戶7204 追問 2021-07-27 23:20

謝謝王老師,辛苦啦

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齊紅老師 解答 2021-07-27 23:25

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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同學你好,這種情況下,建議先把這些數據填寫到一級科目下設的一個明細科目-待處理明細,以后慢慢調整這個明細就行了。
2021-07-27
您好,從現在做賬也可以,這種情況不嚴重,但是,最好不要這樣做,最好一開始就做賬。您說的方法可以,先把庫存入了,暫估,然后讓老板補發票吧。
2020-07-11
學員,你現只能盡量搜集能入賬的資料,能追溯到哪就補入賬
2020-07-10
電商平臺本身工作量就很大,我建議還是上財務軟件,實在不行自己下載一個免費的先用著也行
2022-09-04
同學 你好 那你就根據你們更正后的報表 到稅局做更正申報哦
2022-12-30
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