你好,這個(gè)不需要調(diào)整呀,屬于虧損,不會(huì)多交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司開辦以來(lái)一直沒(méi)有業(yè)務(wù)與收入,但是人員工資已經(jīng)計(jì)提了,現(xiàn)在要注銷公司,所有應(yīng)付工資與成本如何做賬呢?
老師您好!公司開辦以來(lái)一直沒(méi)有業(yè)務(wù)與收入,但是1至6月已經(jīng)計(jì)提了生產(chǎn)成本(工人工資)及管理人員工資,現(xiàn)在公司要注銷了,如何做賬調(diào)整好呢?
資料:注冊(cè)會(huì)計(jì)師張紅對(duì)維強(qiáng)公司6月份產(chǎn)品生產(chǎn)成本進(jìn)行審查。經(jīng)查:(1)將在建工程領(lǐng)用的材料40000元,計(jì)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。(2)生產(chǎn)車間已領(lǐng)未用材料20000元,月末未作退庫(kù)。(3)虛列生產(chǎn)工人工資31000元,多提生產(chǎn)工人福利費(fèi)5000元。(4)計(jì)提經(jīng)營(yíng)性租入設(shè)備的折舊費(fèi)12000元,計(jì)入制造費(fèi)用。要求:假如您是該注冊(cè)會(huì)計(jì)師,請(qǐng)您分析上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理是否正確?若不正確,注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何調(diào)整?
老師晚上好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:公司以設(shè)計(jì)為主,那么收別人的設(shè)計(jì)費(fèi)收入,是不是記入到“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”?如果是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那設(shè)計(jì)人員工工資是記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎?公司會(huì)計(jì)是這樣做的,理由是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就要有與之匹配的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應(yīng)該記入“管理費(fèi)用-工資”,“銷售費(fèi)用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎?
老師,我們老板有一家公司2017年12月成立,一直以來(lái)都沒(méi)有業(yè)務(wù),只有一個(gè)法人和股東,沒(méi)有員工,法人借了公司3萬(wàn)元,每月只報(bào)了法人3000元的工資,直至今日,公司都沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,沒(méi)有收入過(guò)。但是法人以公司的名義向銀行貸款了58萬(wàn),用自己的房產(chǎn)做抵押了。該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上,注冊(cè)資本為一千萬(wàn)元,現(xiàn)在,老板想注銷這個(gè)公司了,想請(qǐng)問(wèn)這種情況下,可以注銷公司嗎?要怎么處理最好?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
老師,一直不發(fā)工資,要沖掉嗎
如何做賬呢?
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用 生產(chǎn)成本
老師,這是沖掉分錄嗎?
是的,沒(méi)有發(fā)就沖掉