您好 (1)將在建工程領用的材料40000元,計入產品生產成本。 不正確? 在建工程領用的材料 不應該計入生產成本 應該計入在建工程科目 (2)生產車間已領未用材料20000元,月末未作退庫。 不正確 領用未用材料 應該做退庫處理 (3)虛列生產工人工資31000元,多提生產工人福利費5000元。 不正確 應該把多列的工資 多計提的福利費沖銷 (4)計提經營性租入設備的折舊費12000元,計入制造費用。 不正確 經營租入的設備不計提折舊費?
1、生產A產品領用甲材料25000元、乙材料5000元;生產B產品領用甲材料10000元;車間非生產性耗用丙材料20000元。2、生產A產品工人工資70000元;生產B產品工人工資20000元;車間管理人員、技術人員工資50000元。3、按上述工資總額的14%計提福利費。4、車間使用機器設備等固定資產折舊8000元。5、以銀行存款支付車間辦公費4000元、水電費3000元。6、期末,分配結轉本月發生的制造費用。(按生產工時比例分配,其中A產品生產工時為2000小時,B產品生產工時為1000小時)。7、本月A產品50件全部完工入庫,沒有在產品。B產品均未完工。計算并結轉A產品的實際生產成本。如何會計分錄
)生產A產品領用甲種材料60萬元、乙種材料30萬元。(2)生產B產品領用甲種材料30萬元、乙種材料40萬元。(3)支付車間水電費2萬元。(4)支付車間設備維修保養費5萬元。(5)月未計算生產A產品的生產工人工資為5萬元,生產B產品的生產工人工資為1萬元,管理人員工資為3萬元,車問管理人員工資為1萬元。(6)次月15日從銀行提取現金13萬元發放工資。(7)計提本月機器設備折舊25000元。(8)將制造費用按生產工人生產兩種產品的工資比例計入生產成本。(9)結轉已完工產品的生產成本,假設A產品已全部完工,B產品只完工80%。要求:為上達經濟業務編制會計分錄。
3.目的∶練習生產階段的業務處理。資料∶(1)生產A產品領用甲種材料60萬元、乙種材料30萬元。(2)生產B產品領用甲種材料30萬元、乙種材料40萬元。(3)支付車間水電費2萬元。(4)支付車間設備維修保養費5萬元。(5)月末計算生產A產品的生產工人工資為5萬元,生產B產品的生產人工資為4萬元,管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元。(6)次月15日從銀行提取現金13萬元發放工資。(7)計提本月機器設備折舊25000元。(8)將制造費用按生產工人生產兩種產品的工資比例計入生產成本。(9)結轉已完工產品的生產成本,假設A產品已全部完工,B產品只完工8%要求∶為上述經濟業務編制會計分錄。
E4-3目的:練習生產階段的業務處理資料:(1)生產A產品領用甲種材料60萬元、乙種材料30萬元。(2)生產B產品領用甲種材料30萬元、乙種材料40萬元(3)支付車間水電費2萬元。(4)支付車間設備保險費5萬元。(5)月末計算生產A產品的生產工人工資為5萬元,生產B產品的生產工人工資為4萬元,管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元(6)計提本月機器設備折舊25000元。(7)將制造費用按生產工人生產兩種產品的工資比例計入生產成本。(8)結轉已完工產品的生產成本,假設A產品已全部完工,B產品只完工80%要求:為上述經濟業務編制會計分錄
生產階段的業務核算。(1)生產A產品領用甲種材料60萬元、乙種材料30萬元。(2)生產B產品領用甲種材料30萬元、乙種材料40萬元。(3)支付車間水電費2萬元。(4)支付車間設備保險費5萬元。(5)月末計算生產A產品的生產工人工資為5萬元,生產B產品的生產工人工資為4萬元,管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元。(6)次月15日從銀行提取現金13萬元發放工資。(7)計提本月機器設備折舊25000元。(8〕將制造費用按生產工人生產兩種產品的工資比例計入生產成本。(9)結轉己完工產品的生產成本,假設A產品己全部完工,B產品只完工80%。要求:(1)為上述經濟業務編制會計分錄。(2)企業己完工產品和在產品的余額分別是多少。
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師??蛻籼峁┰牧?我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票