同學你好 這個是調整銀行余額嗎?做銀行余額調節表?
@郭老師銀行對得上,就是按銀行做的,有錢沒票就預收預付,然后有了票,有些就給整個現金,幾年的帳啊。好幾十家企業,每家都掛的不平啊,然后你像這樣的想把它搞平,怎么辦呢,現在外面已經沒有那些帳了。
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調整分錄都給我們寫好了,我這邊調整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數據做對比呢。我手上有審計報告的。
請問企業帳面的銀行余額和銀行的對不上不想調整以前已經結帳的帳想在特定一個月調整正確,那憑證怎樣做?
老師,我想問問,我們之前是小規模納稅人,開票超了后,變成了一般納稅人,所得稅以前是核定征收,現在變成了查賬征收,賬上的銀行存款和現金對不上,怎么辦?我可以重新建帳嗎?還是在原來舊帳的基礎上,調整后,核對后接著做賬嗎?后面這個單位開票會少些的
融資租賃了一固定資產 收到發票的賬務處理是 借 固定資產 應交稅費 貸 應付帳款 后面每個月還款時 賬務處理是 借 應付帳款 貸 銀行存款 (還款是本金+利息一起的)由于是代賬公司做的 他可能不太清楚真實情況,現在想調整帳 請問老師正確的分錄該怎么寫?
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復核簽字,而且等著發工資,本來他們20號發工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內容啊?都已經完成審計工作了,才來評價,不是已經晚了嗎?不應該在審計過程中,就應該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
是的,沒有做銀行余額調節表,只想做會計分錄把賬上的銀行余額調整跟銀行的一致
要做銀行余額調節表的
老師,能說一下正常的操作流程嗎?包括會計分錄怎樣做的?謝謝
這個直接就是一個調節表 根據銀行存款余額和賬上銀行存款余額調整 不做分錄
老師,我的意思是資金入錯了科目,就是原來老板一直沒有給銀行對賬單來對所有的收支用現金來記錄,現在有銀行賬單了想把那個余額調整正確,那分錄怎樣做?
那就是 做原分錄負數紅沖然后再根據實際業務來做