發票來了之后辦理驗收入庫? 驗收單 入庫單入賬
你好,老師,就是我們公司之前進了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續出現什么質量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業務系統中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務?怎么去做這個賬
假如公司簽了一份合同,需要購進物資,然后要先付款供應商再發貨,我們這邊需要辦理的手續是填寫付款申請單加合同原件來付款么,然后等貨到了發票回來了再辦理怎樣的手續呀
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發票,我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發票+對應的名義合同,這些發票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發票付款?
老師請教個問題,我們現在需要做個取水證辦理的水評價文件,然后合同簽完了。對方全款發票已經開號了15.萬,我現在已經做好首付款1萬的支出單,但是估計下個月才會付款這1萬首款,那我壓到下個月再做賬呢,還是現在就應該做呢 借:長期待攤費用-開辦費-水評價文件 貸:應付賬款-***公司 這樣對嗎?
因我司膝愛,膝友系列產品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同(編號V08-24),合同總金額為20700元,合同約定收到預付款后6天交合格樣板,我司于8月26日將預付款6210元支付至該公司提供的帳號內。后因該公司交貨質量達不到我司的技術要求,該司提供的貨物未能用于我司生產,雙方協商未能達成一致意見處理上述存在的質量事故問題導致合同終止,剩余款項未支付給該公司,后續我司聯系該公司經辦人員處理開具我司預付款的發票,該公司回復不予處理開具。預付款6210元亦收不回來。 請問老師這個我們賬務應該怎么處理呢?》
老師好,請問建筑公司的工資能直接記入主營業務成本嗎?借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
請問3月份開的發票,現在可以紅沖嗎?
老師您好實現利稅怎么算
老師稅務局代開的農產品發票,wps為什么我打開微信頭像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的個稅,需要新增人員怎么操作
請問上月的發票紅沖,重新開,占用本月額度嗎?
壞賬損失,匯繳在哪一欄調增?
請問員工工資卡不能用,能打到同事卡中轉給他嗎?合規嗎?或打到他親人卡中?要補什么手續
你好老師,有個拍賣公司,他們收了巨大額的保證金,稅務局查到,直接讓補了幾十萬的稅,這種是什么情況?保證金不屬于收入啊,為什么要這么罰呢?
請問視同銷售的銷售贈品申報增值稅時怎么填報?