那發票開給誰的呢
老師,我們是物業公司,跟工程公司簽的12萬合同,款項地產公司先付了,票也開到地產公司了,合同是后面補簽的,現在老板要求款讓物業公司付,這個賬怎么處理啊
老師,我們有個項目在沒開分公司之前,業主轉了一筆工程款到總公司賬戶,還沒開銷項票,合同是跟總公司簽的,但是業主要求開分公司,由分公司開票,這筆工程款已經轉給掛靠項目老板了。這筆業務怎么處理
如果甲方付款40萬從斑斑物業對公賬戶付到我們公司,但是合同是照搬房地產公司和我們公司簽訂的,但是斑斑物業公司和照搬公司是 一個房地產一個物業同一個內部組織,兩個不同的抬頭,但是發票開的是房地產公司抬頭,可以簽訂代付款補充協議嗎?還是一定要退回去重新付款?但是對方流程時間很長,重新付款的話老板資金不夠周轉,老板不同意退款,這個有啥問題存在嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
開到地產公司了
同學你好 那你們付款 沒有發票先計入其他應收款
先計入其他應收款,那這個賬平不了呀,要怎么處理呢
后面拿發票來沖或者收回錢
那如果收票或者錢的話,都是工程公司給我們的是嗎,那地產公司的賬怎么處理呢
對的 2.計入成本或者費用
那地產公司的賬就是,需要工程公司把錢給退回去,然后工程公司發票沖紅,地產公司沖成本是嗎?
對的 是這樣操作的哦
還有什么其他方法嗎
這個沒有什么方法哦