你好 工資表就可以的
老師,每月末計提的社保公積金,用什么做附件?
老師,計提社保附件應該附什么
這是附件,計提本月工資,社保和公積怎么做
計提社保、公積金,后面應該有什么附件?還是計提不用附件?
計提社保醫保公積金憑證的后面要付什么附件?
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
啊,不理解
你好,你計提的時候和你工資一塊兒計提,后面的原始憑證就是工資表。
當企業人數較少的時候,實務中,是不是會有通過管理費用統一核算的情況出現,而不再區分銷售、制造,這樣子的???
你好,如果你是工業的話,建議還是分開,因為你生產企業的成本你需要單獨核算的,如果你是商貿的話,你可以管理費用銷售費用一塊兒都做到管理費用里面,不需要分開的。
我是工業企業,但是我們人數是比較少的,以前的會計一直都是通過管理費用核算,沒有分開,我這中間插進來,怕是不好弄吧?
你好,為什么不好?如果你車間的工資都做了管理費用,你的毛利潤是不是不準確了?
那倒是沒有的,工資我們還是分開的,就是社保及公積金。
這個你們自己決定,你決定不影響的話,你可以這么做的。
好,那明白
不用客氣,工作愉快。