你好 1.? ?你? 小規模季度不超過45萬 普票是免增值稅的 ;? 你們? 具體是什么? 方面的企業和 開的是什么業務內容; 這樣才能判斷你怎么繳納個稅??
老師 我想請問一下個體工商戶的相關政策,就是現在我開票都免稅,那在什么情況下我需要交個人所得稅?是在有盈利的情況下嗎?還是其他情況下;還有就是今年的匯算清繳好像沒有所得稅要求,我直接報0利潤可以嗎?
我今天在個人所得稅,進行年度匯算,但是全部都是零,上面顯示沒有交稅,也就沒有退稅,而且我的工資有好幾個月都超過5000,但是他好像沒有交稅,我也不知道該怎么辦了,本來還挺期待退稅的,但是他不退也不補,我都懵了,所以想問一下老師,這是什么情況?
老師 請問一下現在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯系他們更改嘛?不改的話有風險嘛?
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現在小規模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師,我問下要新成立,在沒有什么進項的情況下,是個體戶劃算,還是小規模劃算啊?增值稅我知道的都一樣的性質,就是不知道個體戶交生產經營個稅,和小規模交所得稅,哪個交的稅少劃算點
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
老師資產合計負債和所有者權益嗎
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關于機械,有的時候機械租賃費里含人工勞務,有的含油料,有的又含勞務又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機械費里?還是人工里?
請問,電子稅務局,有財務負責人身份,也有辦稅員身份,現在想取消財務負責人身份,在電子稅務局可以自行操作的嗎?謝謝
老師 是勞務類 開的是裝修費
?你好? ? 這個查賬征收個稅 是按你利潤繳納個稅的; 如果是核定根據核定的金額或者所得率來計算繳納個稅的
老師 今年的匯算清繳好像沒有所得稅要求,我直接報0利潤可以嗎?
?你好? ? 你個體戶是查賬還是核定的; 你去看看稅務局核定 ;? 正常個體戶查賬次年都需要做匯算的; 不能直接0報的?
老師 您的意思是個體戶要看是查賬征收還是核定征收 如果是查賬征收那次年就要做匯算清繳 根據匯算清繳來申報 是這個意思嗎
你好是的。 要看你征收方式。 一般是核定征收中的話 次年都不需要匯算的 ;是的??
核定征收的話那根據什么來報
比如你定期定額? 是根據你稅務局核定的征收率 和定額金額計算來報的 個稅的?
老師 我整理一下思路啊 就是在小規模季度不超過45萬 普票是免增值稅的情況下,繳納個人所得稅分兩種情況:第一種是查賬征收個稅 ,按利潤繳納個稅的,在這之前需要做匯算清繳,根據匯算清繳來申報利潤,繳納個稅;第二種是核定征收,直接根據稅務局核定的征收率和定額金額計算來報利潤繳納個稅的
我理解正確嗎
你好? 核定征收包括三種方式哦 ; 我上面 只是說了其中一種定期定額而已? ; 而查賬征收的話 按季度預繳個稅。 次年匯算個人經營所得稅? 多退少補?
那如果匯算清繳沒有所得稅的要求 那我利潤該怎么申報
?你好? ?你先去確定你到底是什么征收方式我才能判斷? ?
查賬征收
? 查賬征收? 根據你 收入 減去成本費用的來計算利潤 來交納 個人經營所得稅 ;? ? ?按季度報的時候 會讓你寫的?
老師 你的意思是不管匯算清繳所得稅有沒有要求 反正只要有盈利就要去繳納個人所得稅
?你好 是的。 先按季度預繳個稅 ;?
那跟開票也沒什么關系 不管有沒有那個額度?
?你好查賬 看你利潤 ;? ? ? 你開票? 或者不開票 取得收入都要報收入報稅的? ?;你說的額度又是什么情況?