你好這個和對方有雇傭關系是不是你們,是你們這邊申報個稅, 這個對方發程序錯誤了,申報工資都由甲方來申報,
請問老師,我們企業是建筑類企業,但是工人工資由甲方代發,申報工資都由甲方來申報,那我們公司是不是不需要再申報工資了
老師你好,我問一下我們是建筑公司。包了個項目甲方幫我們代發工資。但是代發工資的人員個稅是應該哪方申報。是不是應該我們公司申報
老師,我們是一家建筑企業,從甲方拿到了勞務分包,工資是由甲方銀行代發,我們申報個稅的時候是按勞務報酬申報還是正常薪金呢
老師,我想請問一下我公司是建筑行業,給甲方開具發票300萬,但是甲方代付了民工的工資200萬。實際轉款到公司100萬。但是民工工資的轉款記錄和民工申報個人所得稅都由甲方公司在申報,我們乙方公司這種情況應該怎么做賬?
我們是勞務公司,開票給甲方,但是工人工資由甲方代發,怎么做賬呢?需不需要申報個稅啊?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
原則是對方專戶發工資,是你們這邊申報才對,
現在是對方發工資,那我們的成本怎么算呢
你們雇傭關系,是你們做成本,申報個稅,對方申報,叫對方去更正申報,你開勞務發票給對方做成本,是這樣,你這邊是根據工資表去做成本