你好? ?正常按你實際支付的金額來做 運費金額。? ?沒有發票的 284.78 匯算調整處理即可??
老師您好,我想問下就是我們付運費給對方,但是對方開過來的發票金額比我實際支付給他的少了200元,這種的我怎么做賬合適呢
老師,您好,我們有個客戶3月30日給開來的運費發發票15136.27元,但是我們要實際4月21日給他付款15421.05元,而且這個款也已經支付了 但是這個發票差額284.78對方再不給補開發票了, 這種的我現在怎么做賬呢老師
老師,您好!我想問一下,我們上個月收了客戶的預付款30%,這個月按照合同約定,我們先開50%的發票給客戶,然后客戶再支付30%的款,但是現在還沒收到款,貨也沒發,那我開票了,應該怎樣做賬呢,謝謝!
老師,我們去年11月份有個客戶付費8000元,對方已經轉款,我們也開了發票。現在因為業務需要,需要把8000元退給客戶。我們這邊怎么開票?
老師,我們2021年11月份有個客戶付費8000元,對方已經轉款,我們也開了發票。現在2022年11月因為業務需要,需要把8000元退給客戶。我們這邊怎么開票?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
是不是就是我就正常做賬,然后年底匯算清繳的時候就記得把384.78元調增,做匯算清繳就可以了呢
你好 ; 是的; 正常做賬; 匯算調整??
收到,非常感謝老師指導
?沒事的; 希望能幫到你??