你好 是的 屬于福利費的
老師將外購的貨物用于集體福利或者個人消費,不視同銷售,不用交銷項稅,那老師那個用不用做進賬轉出
將自產委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費,怎么做賬呢?
?單位或者個體工商戶的下列行為,不應當視同銷售貨物的有( )。 ?? ?? ? A.?? 將自產、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶 ?? ?? ? B.?? 將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者 ?? ?? ? C.?? 將外購的貨物用于集體福利或者個人消費 ?? ?? ? D.?? 將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人
將購進的貨物獎勵給員工使用屬于集體福利或者個人消費嗎
集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務的進項不能抵扣。 那么集體福利或者個人消費的服務可以進項抵扣嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
那這個題(3) 購買的計算機既用于一般計稅項目 又用于集體福利 不是應該能全額抵扣嗎 為什么只能扣80%?
固定資產的嗎 固定資產可以抵扣 看不到你的圖片 我今天網路有問題
但是答案寫的不能全額抵扣 只能抵扣80%
看下買來銷售出去的嗎 固定資產全額抵扣的